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审计论文
2022-01-24
内部审计在国有企业经营管理中的作用
2022-01-23
建筑安装工程投资超概算审计策略研究
2022-01-23
我国零售企业内部审计风险与防范研究
2022-01-23
刘斌良总审计师率领涉外处赴九江开展财政存量资金和省级工业转型升级资金审计
2022-01-23
财政财务审计在事业单位财务工作中的应用探究
2022-01-23
大数据时代高校审计全覆盖策略探析
2022-01-22
建筑施工企业内部审计质量优化措施
2022-01-21
对石油外委物流运输费结算审核工作的思考
2022-01-21
大数据对财务审计的挑战和机遇
2022-01-21
我国政府绩效审计独立性问题研究
2022-01-20
综合运用兼职审计专家资源开展审计项目的探讨
2022-01-20
人工智能在审计工作中的应用研究
2022-01-20
新形势下的企业内部审计
2022-01-19
分析性程序在财务报表审计中的应用研究
2022-01-19
党领导对审计全覆盖实施路径的影响探究
2022-01-19
新形势下企业审计工作提升路径探析
2022-01-19
关于我国审计人员职业道德的探索
2022-01-19
新时代保险公司内部经济责任审计的思路与方法
2022-01-18
水利工程造价的预结算审计存在的问题及对策
2022-01-18
数智化背景下高职审计专业课程体系建设研究
2022-01-17
会计审计对大中型国有企业经济效益的影响探讨
2022-01-17
用行动学习法助推审计新业务——以某县自然资源资产离任审计为例
2022-01-17
浅议《审计实务》教学中的痛点和对策
2022-01-17
政府善治导向下促进财会监督和审计监督协同的几点思考
2022-01-17
企业内审与内控工作之间的关系探讨
2022-01-16
高新技术企业上市公司审计风险研究 ——基于金亚科技的案例分析
2022-01-16
MOOC与翻转课堂相结合模式下审计学教学改革研究
2022-01-16
政府投资项目围标串标审计要点分析
2022-01-16
新形势下高校如何做好内部审计工作
2022-01-16
现代企业财务审计信息化建设探讨
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