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审计论文
2021-12-25
新时代医院内部审计工作的实践与探究
2021-12-25
国家审计法律责任体系构建中的重点问题及实施路径
2021-12-25
浅谈经济新常态下如何强化电力企业内部审计工作
2021-12-24
财务舞弊及会计师事务所防范措施研究
2021-12-24
OKR管理方法在内部审计部门中的应用研究——目标和关键结果管理团队
2021-12-23
科研单位内部审计与纪检监察融合初探
2021-12-22
疫情下财务和审计数字化发展新风
2021-12-21
企业内部审计在会计监督中的应用研究
2021-12-19
国有企业内部经济责任审计研究
2021-12-19
回归分析法在销售企业审计中的应用
2021-12-19
大数据背景下高校内部计算机审计现状及对策研究
2021-12-19
公共文化建设工程绩效审计评价指标体系研究
2021-12-18
浅谈区块链对获取审计证据产生的影响
2021-12-18
审计在破解企业发展问题中的职能定位及实践
2021-12-18
浅析村集体财务审计工作
2021-12-18
浅谈企业的内部控制及内控审计
2021-12-18
收入保障审计促进通信企业高质量发展
2021-12-18
新时代强化高校内部审计监督的再思考
2021-12-18
农村经济管理审计面临的问题与解决途径
2021-12-18
浅议农村集体经济会计报表审计的改进
2021-12-18
基于风险管理下的教育系统内部控制审计研究
2021-12-17
浅谈商业银行应发挥内审的作用
2021-12-17
企业离任经济责任审计的风险控制与建议
2021-12-17
新形势下医院内部审计存在的问题及对策研究
2021-12-17
试析信息化时代企业内部审计管理如何创新
2021-12-17
浅谈有效沟通在审计中的作用
2021-12-17
如何保障内部审计对医药制造企业财务风险的预防管控作用
2021-12-17
利安达所审计失败研究
2021-12-17
审计大时代背景下高校内部审计工作思考
2021-12-16
新医改背景下公立医院内部审计中的问题及对策探析
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