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审计论文

  • 2022-01-15审计师对企业财务能力的信息识别研究
  • 2022-01-15加强农村财务审计,规范农村财务管理
  • 2022-01-15基于内部控制的企业经济责任审计实务分析
  • 2022-01-15企业破产审计目标的确定
  • 2022-01-15农合机构绩效审计评价与审计重点分析——基于因子分析和聚类分析的实证研究
  • 2022-01-15新形式下国有企业发挥内部审计监督效能的思考
  • 2022-01-15基于区块链技术下改进企业内部审计的途径研究
  • 2022-01-15新形势下关于农村信用社内部审计的几点思考
  • 2022-01-15论机关事业单位内部审计
  • 2022-01-14企业会计风险管理中内部审计地位及风险管理对策分析
  • 2022-01-14新时代国家审计人才需求特征探析——基于国家审计机关招考职位
  • 2022-01-14新时代国有企业内部经济责任审计实践与思考
  • 2022-01-14新形势下国有金融企业加强审计整改工作的思考
  • 2022-01-14大数据审计的实施路径与改进建议
  • 2022-01-13中小企业质量体系内审有效性研究
  • 2022-01-13论突发公共事件审计依据
  • 2022-01-13审计在党和国家监督体系中的职能作用——基于理论、历史与制度视角的分析
  • 2022-01-12试论新常态下内部审计大数据系统的构建与实施
  • 2022-01-12领导干部自然资源环境审计探究——以云南省为例
  • 2022-01-12外部审计功能缺失与财务造假的探讨
  • 2022-01-12风险导向下审计项目质量管控研究
  • 2022-01-12谱写高质量发展审计新篇章
  • 2022-01-12生态文明审计方法探析
  • 2022-01-12大数据背景下应用型审计人才培养模式研究
  • 2022-01-11中天运事务所对香榭丽传媒审计失败案例研究
  • 2022-01-11关键审计事项结论性评价与审计师感知的审计责任——项实验证据
  • 2022-01-11大数据统计时代会计审计工作思考
  • 2022-01-11新常态下如何开展企业审计工作
  • 2022-01-10中小型城市商业银行内部审计成果转化运用
  • 2022-01-10高校“数字内审”的发展趋势及模型构建研究
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