当前位置:主页 > 经济论文 > 审计论文 >

审计论文

  • 2021-08-24基于大数据分析的审计工作创新发展初探
  • 2021-08-24企业内部审计与内部控制关系分析
  • 2021-08-24关于我国审计轮换制度的思考
  • 2021-08-24大数据可视化技术在扶贫审计中的应用分析
  • 2021-08-24秦皇岛开发区国资公司内部审计体系构建研究
  • 2021-08-23建立审计工作“好差评”制度的思考
  • 2021-08-23S集团财务共享服务中心审计职能研究
  • 2021-08-23高校内部控制与内部审计整合运行探析
  • 2021-08-23数据分析型矩阵管理模式在大型审计项目中的应用
  • 2021-08-22新时代企业内部审计独立性浅析
  • 2021-08-22浅谈高速公路项目内部审计监督的有效措施
  • 2021-08-22公立医院内部审计存在的问题及对策分析
  • 2021-08-22浅谈审计方法在经济责任审计中的具体运用
  • 2021-08-22在工程项目审计中促进管理提升和效益增值
  • 2021-08-22浅谈企业审计对财务管理的影响
  • 2021-08-21大数据时代企业内部审计的发展路径
  • 2021-08-21网络爬虫技术在外汇管理审计领域的运用
  • 2021-08-21基于数据挖掘技术的实时联网审计研究
  • 2021-08-21新冠肺炎疫情下内部审计转型思考
  • 2021-08-20审计档案管理现状、存在问题以及对策研究——以湖北大峪口化工有限责任公司审计档案为例
  • 2021-08-20探讨风险导向审计在内部控制审计中的运用
  • 2021-08-20内部控制质量、碳信息披露与审计收费
  • 2021-08-20运用边缘计算技术推进审计全覆盖
  • 2021-08-19烟草行业内部审计工作高质量发展的思考
  • 2021-08-19水利企业内部审计信息化实践浅谈
  • 2021-08-19打通审计整改“最后一公里”
  • 2021-08-18家族式企业内部审计探讨
  • 2021-08-18区块链技术对注册会计师审计行业的影响
  • 2021-08-18工程项目全过程跟踪审计的边界分析
  • 2021-08-17浅论内审人员之“六心”
  • (责任编辑:admin)