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审计论文
2021-08-24
基于大数据分析的审计工作创新发展初探
2021-08-24
企业内部审计与内部控制关系分析
2021-08-24
关于我国审计轮换制度的思考
2021-08-24
大数据可视化技术在扶贫审计中的应用分析
2021-08-24
秦皇岛开发区国资公司内部审计体系构建研究
2021-08-23
建立审计工作“好差评”制度的思考
2021-08-23
S集团财务共享服务中心审计职能研究
2021-08-23
高校内部控制与内部审计整合运行探析
2021-08-23
数据分析型矩阵管理模式在大型审计项目中的应用
2021-08-22
新时代企业内部审计独立性浅析
2021-08-22
浅谈高速公路项目内部审计监督的有效措施
2021-08-22
公立医院内部审计存在的问题及对策分析
2021-08-22
浅谈审计方法在经济责任审计中的具体运用
2021-08-22
在工程项目审计中促进管理提升和效益增值
2021-08-22
浅谈企业审计对财务管理的影响
2021-08-21
大数据时代企业内部审计的发展路径
2021-08-21
网络爬虫技术在外汇管理审计领域的运用
2021-08-21
基于数据挖掘技术的实时联网审计研究
2021-08-21
新冠肺炎疫情下内部审计转型思考
2021-08-20
审计档案管理现状、存在问题以及对策研究——以湖北大峪口化工有限责任公司审计档案为例
2021-08-20
探讨风险导向审计在内部控制审计中的运用
2021-08-20
内部控制质量、碳信息披露与审计收费
2021-08-20
运用边缘计算技术推进审计全覆盖
2021-08-19
烟草行业内部审计工作高质量发展的思考
2021-08-19
水利企业内部审计信息化实践浅谈
2021-08-19
打通审计整改“最后一公里”
2021-08-18
家族式企业内部审计探讨
2021-08-18
区块链技术对注册会计师审计行业的影响
2021-08-18
工程项目全过程跟踪审计的边界分析
2021-08-17
浅论内审人员之“六心”
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