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2021-10-18
大数据环境下精准扶贫审计问题探讨
2021-10-18
注册会计师审计控制系统分析
2021-10-18
企业内部审计与内控制度建设
2021-10-18
如何做好建设项目招投标内部审计
2021-10-18
黑龙江省审计厅党组致全厅女干部职工的慰问信
2021-10-17
坚守战“疫”不忘战贫
2021-10-17
审计全覆盖视域下的预算执行审计问题研究
2021-10-17
政府财务报告审计与企业财务报表审计比较研究
2021-10-16
试分析企业财务审计对企业经济效益的重要影响
2021-10-16
风险导向模型在公立医院内部审计中的应用研究
2021-10-16
第三层次公允价值计量的审计风险及应对措施
2021-10-15
集中持股下的独立审计作用:基于债券市场信用评级的分析
2021-10-15
房地产企业内部控制与内部审计存在的问题及对策研究
2021-10-15
基于社会责任视角的行政事业单位审计创新分析
2021-10-15
对民机制造企业开展增值型内部审计的思考
2021-10-14
基于Go语言的数据分析技术在金融行业内部审计中的应用
2021-10-14
审计任期、审计收费与审计质量关系的实证研究
2021-10-13
“大智移云”背景下会计师事务所审计风险及改革路径研究
2021-10-13
市政燃气工程的造价控制及跟踪审计
2021-10-13
浅析企业经营业绩考核审计问题
2021-10-13
探索新时代国有企业内部审计职能定位
2021-10-13
T会计师事务所对R公司审计失败案例研究
2021-10-12
会计师事务所审计失败的成因及对策分析——以瑞华审查康得新为例
2021-10-12
互联网+大数据背景下高职院校审计专业竞争力提升策略
2021-10-11
黑龙江龙煤集团积极推进内部审计体制改革实施总审计师制度
2021-10-11
基层行政事业单位内部审计工作面临的困境及应对策略
2021-10-11
关于企业内部审计服务职能的思考
2021-10-11
科技经费专项审计调查研究
2021-10-11
媒体报道、审计意见与债务融资成本
2021-10-11
企业内部审计风险的成因及控制对策刍议
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