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审计论文

  • 2021-10-18大数据环境下精准扶贫审计问题探讨
  • 2021-10-18注册会计师审计控制系统分析
  • 2021-10-18企业内部审计与内控制度建设
  • 2021-10-18如何做好建设项目招投标内部审计
  • 2021-10-18黑龙江省审计厅党组致全厅女干部职工的慰问信
  • 2021-10-17坚守战“疫”不忘战贫
  • 2021-10-17审计全覆盖视域下的预算执行审计问题研究
  • 2021-10-17政府财务报告审计与企业财务报表审计比较研究
  • 2021-10-16试分析企业财务审计对企业经济效益的重要影响
  • 2021-10-16风险导向模型在公立医院内部审计中的应用研究
  • 2021-10-16第三层次公允价值计量的审计风险及应对措施
  • 2021-10-15集中持股下的独立审计作用:基于债券市场信用评级的分析
  • 2021-10-15房地产企业内部控制与内部审计存在的问题及对策研究
  • 2021-10-15基于社会责任视角的行政事业单位审计创新分析
  • 2021-10-15对民机制造企业开展增值型内部审计的思考
  • 2021-10-14基于Go语言的数据分析技术在金融行业内部审计中的应用
  • 2021-10-14审计任期、审计收费与审计质量关系的实证研究
  • 2021-10-13“大智移云”背景下会计师事务所审计风险及改革路径研究
  • 2021-10-13市政燃气工程的造价控制及跟踪审计
  • 2021-10-13浅析企业经营业绩考核审计问题
  • 2021-10-13探索新时代国有企业内部审计职能定位
  • 2021-10-13T会计师事务所对R公司审计失败案例研究
  • 2021-10-12会计师事务所审计失败的成因及对策分析——以瑞华审查康得新为例
  • 2021-10-12互联网+大数据背景下高职院校审计专业竞争力提升策略
  • 2021-10-11黑龙江龙煤集团积极推进内部审计体制改革实施总审计师制度
  • 2021-10-11基层行政事业单位内部审计工作面临的困境及应对策略
  • 2021-10-11关于企业内部审计服务职能的思考
  • 2021-10-11科技经费专项审计调查研究
  • 2021-10-11媒体报道、审计意见与债务融资成本
  • 2021-10-11企业内部审计风险的成因及控制对策刍议
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