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审计论文
2021-08-11
探析内部审计如何防范风险提升企业效益——以光伏电站行业为例
2021-08-11
科研院内部审计质量控制体系构建探析
2021-08-11
加强医院内部审计对促进医院财务管理的重要性研究
2021-08-11
有色金属冶炼企业的经济专项审计效果分析——评《审计理论与实务》
2021-08-11
基于ERP的企业存货内控审计及应用分析
2021-08-10
西部大开发背景下的两次调研活动
2021-08-10
会计学专业《审计学》课程教学模式改革研究与实践
2021-08-10
乡镇党政领导干部经济责任审计转型发展:困境与消解
2021-08-10
加强社会捐赠款物审计的建议
2021-08-10
无缝钢管生产企业能源审计实践研究
2021-08-10
中央银行业务数据大集中审计模式探析
2021-08-10
征地拆迁审计面临的问题与解决对策
2021-08-10
论国家审计产生的基础
2021-08-10
求索:甲子华章的强音——新中国财会审的创新与发展
2021-08-10
高管薪酬、会计信息透明度与审计收费——基于中国制造业上市公司的数据
2021-08-10
美国审计署反倾销和反补贴关税领域审计及启示
2021-08-09
论基层应用计算机审计中的问题及对策
2021-08-09
浅谈怎样加快企业内部审计信息化建设
2021-08-09
提升审计监督效能,推进常态化“经济体检”
2021-08-08
上市公司增值型内部审计实现途径研究
2021-08-08
深化审计成果运用存在的问题及对策探讨
2021-08-08
国有企业内部审计开展经济效益审计研究
2021-08-08
央行经济责任审计内容探究——基于国家治理理论的分析
2021-08-08
风险导向审计在避免财务舞弊中的应用——以南纺股份公司为例
2021-08-08
国企内审质量控制问题及思路微探
2021-08-08
贸易融资业务真实性的审计技巧
2021-08-08
基于风险定位与防范的审计计划管理改进研究
2021-08-07
基层人民银行审计信息化建设现状及发展探讨
2021-08-07
煤炭企业提高内部审计报告利用成效的思考
2021-08-07
浅析政府审计与反腐治理
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