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审计论文
2021-07-27
大数据时代的会计审计发展趋势
2021-07-26
审计人的“刻骨铭心”
2021-07-26
竞争性国有企业员工教育培训七问审计法
2021-07-26
新常态下内部审计在医院经济管理中的作用
2021-07-26
会计舞弊视角下农业上市公司审计风险防范问题分析
2021-07-25
审计档案质量控制研究
2021-07-25
基于风险导向的NT制药公司内部审计优化研究
2021-07-25
建设项目内部审计咨询发展及研究
2021-07-24
Z公司审计失败案例研究
2021-07-24
电网企业两个全覆盖工程项目全过程跟踪审计探析
2021-07-24
区块链下XBRL持续审计的应用探索
2021-07-24
积极推进新形势下内部审计转型发展
2021-07-24
新审计准则对审计质量的影响研究 ——基于A股市场的经验数据
2021-07-24
以“八个坚持”推动商业银行IT审计发展
2021-07-24
基于自然资源资产负债表的环境审计探索——以矿产资源审计为例
2021-07-23
“创新创业”政策审计评估风险及问题探究
2021-07-23
疫情中的最美风景线
2021-07-23
浅谈招商引资工作中存在的问题及审计建议
2021-07-23
严格的审计师独立性要求:修订后《道德准则》的关键特征
2021-07-23
基于风险管理的国有企业内部审计革新途径分析
2021-07-23
大数据环境下社会审计风险探讨
2021-07-22
外汇管理绩效审计的实践与思考
2021-07-22
大数据背景下智慧金融审计路径构建
2021-07-21
做好审前调查的有效方法
2021-07-21
公立医院内部审计如何做好与国家审计的协同
2021-07-21
新形势下企业内部审计独立性的思考
2021-07-21
由胡适对联谈到审计
2021-07-21
企业审计风险规避方式分析
2021-07-21
自然资源资产离任审计研究——以J市为例
2021-07-21
会计审计对财务管理的促进作用探究
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