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审计论文
2021-08-28
互馈式审计方法体系理论框架的创新研究——以建设项目全过程跟踪审计为例
2021-08-28
中央财经大学审计学教研团队:立足本土,走向国际
2021-08-28
国家审计对党和国家监督体系完善的经验研究
2021-08-28
“大云智”等新技术条件下的电网企业智能审计研究与实践
2021-08-28
基于PDCA循环的S水务公司基建项目内部审计研究
2021-08-28
互联网金融行业内部审计外包服务探究
2021-08-28
论国有企业内部风险审计的重要性
2021-08-27
电子数据环境对审计流程的影响:一个理论框架
2021-08-27
地方应用型大学会计专业课程实践教学探讨——以《审计学》课程为例
2021-08-27
基于关键审计事项视角下的审计失败案例研究——以正中珠江对康美药业的审计为例
2021-08-27
企业战略差异度、高管薪酬激励与审计师选择
2021-08-27
会计师事务所审计风险防范研究
2021-08-27
完善宁夏吴忠市保障性安居工程绩效审计的对策
2021-08-27
我国上市公司内部审计问题探讨
2021-08-27
知识经济环境下企业内部审计的发展趋势研究
2021-08-26
浅析财务内部审计和财务精细管理在企业管理中的价值
2021-08-26
大数据背景下国有企业经济责任审计监督全覆盖路径研究
2021-08-26
新时代审计学科列入哪个学科门类“合情合理”?
2021-08-26
自然资源资产离任审计指标体系构建研究综述
2021-08-26
财务共享服务模式下企业内部智能审计策略
2021-08-26
谈审计监督对EPC项目关系治理的作用机制
2021-08-26
基于产教融合培养高水平应用型审计专业人才的探索
2021-08-26
审计监督与媒体监督在腐败控制中的作用研究
2021-08-25
国家审计体制下审计功能的发挥
2021-08-25
董事会特征、CEO权力与外部审计需求
2021-08-25
如何构建高效的内部审计监督体系
2021-08-25
新形势下国家审计边界延伸发展探究
2021-08-25
基于技术创新的智慧型内部审计的探索与研究
2021-08-25
高校内部审计档案管理的优化策略
2021-08-24
零售企业内部审计中存在的问题及对策研究
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