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审计论文

  • 2021-03-19N会计师事务所审计质量控制优化研究
  • 2021-03-18区块链技术下审计行业面临的机遇和挑战
  • 2021-03-18出纳事务内审机制浅析
  • 2021-03-18风险防范机制下事业单位内部审计运行模式研究
  • 2021-03-17小型会计师事务所审计工作底稿存在的问题
  • 2021-03-17新时代经济责任审计工作的六个变化及其着力点
  • 2021-03-17统计在财务审计工作中的综合运用
  • 2021-03-16S保险公司内部审计案例研究
  • 2021-03-16浅议大数据审计的新挑战与新路径
  • 2021-03-16行业集中度、审计师行业专长与商誉减值
  • 2021-03-16新医改下基层医院内部审计研究
  • 2021-03-16内部审计应用:企业财务风险管理的理论与实践探索——评黄河水利出版社《企业财务管理与内部审计研究》
  • 2021-03-16国家审计机制创新:审计委员会的地位作用、职能定位与未来展望
  • 2021-03-15我国国有企业内部审计的职能转换影响因素分析
  • 2021-03-15事业单位财务管理内部审计存在问题与对策
  • 2021-03-15现代医院财务审计内部控制存在的问题及对策研究
  • 2021-03-15财务公司风险导向内部审计应用分析——以A集团财务公司为例
  • 2021-03-15浅析防范单位内部审计风险的对策
  • 2021-03-15关键审计事项披露的国内文献综述
  • 2021-03-14“大智移云”背景下企业内部审计对策框架研究
  • 2021-03-14会计风险管理中内部审计的应用价值
  • 2021-03-14国企审计整改工作存在的问题与解决对策探析
  • 2021-03-14绿色审计促进生态文明建设
  • 2021-03-14数字化审计在基层供电所的探索与实践
  • 2021-03-14谈审计整改落实情况评估五要素
  • 2021-03-13新时代国家审计与中央审计委员会的功能融合
  • 2021-03-13浅谈原始凭证会计审核与内部审计的关系
  • 2021-03-13党建工作与审计业务工作的有机融合
  • 2021-03-13高职高专《审计实务》教材编写问题探析
  • 2021-03-13国有集团性企业审计方法研究
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