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审计论文
2021-03-19
N会计师事务所审计质量控制优化研究
2021-03-18
区块链技术下审计行业面临的机遇和挑战
2021-03-18
出纳事务内审机制浅析
2021-03-18
风险防范机制下事业单位内部审计运行模式研究
2021-03-17
小型会计师事务所审计工作底稿存在的问题
2021-03-17
新时代经济责任审计工作的六个变化及其着力点
2021-03-17
统计在财务审计工作中的综合运用
2021-03-16
S保险公司内部审计案例研究
2021-03-16
浅议大数据审计的新挑战与新路径
2021-03-16
行业集中度、审计师行业专长与商誉减值
2021-03-16
新医改下基层医院内部审计研究
2021-03-16
内部审计应用:企业财务风险管理的理论与实践探索——评黄河水利出版社《企业财务管理与内部审计研究》
2021-03-16
国家审计机制创新:审计委员会的地位作用、职能定位与未来展望
2021-03-15
我国国有企业内部审计的职能转换影响因素分析
2021-03-15
事业单位财务管理内部审计存在问题与对策
2021-03-15
现代医院财务审计内部控制存在的问题及对策研究
2021-03-15
财务公司风险导向内部审计应用分析——以A集团财务公司为例
2021-03-15
浅析防范单位内部审计风险的对策
2021-03-15
关键审计事项披露的国内文献综述
2021-03-14
“大智移云”背景下企业内部审计对策框架研究
2021-03-14
会计风险管理中内部审计的应用价值
2021-03-14
国企审计整改工作存在的问题与解决对策探析
2021-03-14
绿色审计促进生态文明建设
2021-03-14
数字化审计在基层供电所的探索与实践
2021-03-14
谈审计整改落实情况评估五要素
2021-03-13
新时代国家审计与中央审计委员会的功能融合
2021-03-13
浅谈原始凭证会计审核与内部审计的关系
2021-03-13
党建工作与审计业务工作的有机融合
2021-03-13
高职高专《审计实务》教材编写问题探析
2021-03-13
国有集团性企业审计方法研究
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