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审计论文

  • 2021-03-24H公司隐性关联方交易审计的案例研究
  • 2021-03-24新时期我国物流企业内部审计现状与措施
  • 2021-03-24基层审计机关“两统筹”工作的思考
  • 2021-03-24审计学微课建设与应用实践研究
  • 2021-03-24强化审计职业认同感的自我教育模式研究——基于高校审计专业学生的培养模式分析
  • 2021-03-24以改革创新精神深化经济责任审计工作
  • 2021-03-23连城兰花审计失败案例分析
  • 2021-03-23在线审计建模与实现
  • 2021-03-23内部审计外包对审计独立性的影响研究
  • 2021-03-23大数据背景下自然资源资产离任审计浅议
  • 2021-03-23加强物资采购审计视角下内部控制的有效性探究
  • 2021-03-23数字化审计在电网企业的应用探讨——以业扩报装时限审计为例
  • 2021-03-23医院内部审计整改情况检查跟踪机制的构建与实施
  • 2021-03-22浅析社会审计变革的必要性及路径
  • 2021-03-22基于大数据的审计创新与企业审计全覆盖探析
  • 2021-03-22治理视角下的审计整改机制研究
  • 2021-03-22国有企业领导人员经济责任审计评价体系探讨
  • 2021-03-21新时期审计管理与作业一体化研究
  • 2021-03-21基于安全多方的区块链可审计签名方案
  • 2021-03-21中小企业内部审计存在的问题及对策初探
  • 2021-03-21企业审计失败的原因与对策分析
  • 2021-03-20新形势下县级经济责任审计面临的问题及对策
  • 2021-03-20注册会计师新业务拓展研究
  • 2021-03-19区块链——与大数据结合共同创造审计行业的未来
  • 2021-03-19高校内部经济责任审计问题分析及优化建议
  • 2021-03-19基于审计视角的高校全面预算管理信息系统设计研究
  • 2021-03-19建筑工程结算审计存在的问题及应对策略
  • 2021-03-19G独立学院内部审计问题探讨
  • 2021-03-19精准扶贫审计实践与思考
  • 2021-03-19浅析内部审计适应大数据环境的发展对策
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