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审计论文

  • 2021-04-04医院内部审计风险的成因及防范策略
  • 2021-04-04发挥内部审计在国有企业法人治理结构中的监督作用
  • 2021-04-04金融科技发展背景下商业银行内部审计转型策略探寻
  • 2021-04-04合并范围变动的盈余管理识别及审计对策研究
  • 2021-04-04财政审计促进全面实施预算绩效管理
  • 2021-04-03内部审计在企业财务风险控制中的作用分析
  • 2021-04-03突发公共卫生事件应急审计探究——以新冠肺炎疫情为例
  • 2021-04-03会计师事务所审计质量控制问题研究——以RH会计师事务所为例
  • 2021-04-03浅谈行政事业单位内部控制审计指引构建
  • 2021-04-03云计算和区块链对内部审计的影响研究
  • 2021-04-03层次分析法在领导干部自然资源资产离任审计中的应用——基于森林资源评估的视角
  • 2021-04-02新时代国有企业内部经济责任审计工作研究
  • 2021-04-02经济责任审计与年度财务收支审计的结合运用
  • 2021-04-02高新技术企业审计中典型问题解析
  • 2021-04-02财务会计工作中审计方法的应用分析
  • 2021-04-02大数据背景下的审计专业教学改革与创新
  • 2021-04-01烟草企业内部审计信息化建设现状及对策探讨
  • 2021-04-01新形势下做好企业内部审计工作的实践与思考——以A集团公司为例
  • 2021-04-01关于远程审计的思考
  • 2021-04-01浅谈文化环境对审计的影响
  • 2021-04-01内部审计在企业风险管理中的作用研讨
  • 2021-03-31关于企业内部审计与内部控制关系的探析
  • 2021-03-31政府采购审计中存在的问题及对策
  • 2021-03-31基于电网输变电工程的关键节点管理审计创新
  • 2021-03-31审计整改效率对审计效果的影响研究——基于地方审计机关数据的实证检验
  • 2021-03-31审计师声誉、会计信息披露质量与债务融资成本
  • 2021-03-30企业内部审计资源集约化模式
  • 2021-03-29追求空间正义的城乡规划审计思路与方法
  • 2021-03-29新收入准则对建筑业财务核算及外部审计的影响分析
  • 2021-03-29大数据对促进内部审计发挥增值作用的研究
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