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审计论文
2021-03-29
大数据对促进内部审计发挥增值作用的研究
2021-03-29
华锐风电审计失败问题研究
2021-03-29
新时代高校基建工程内部审计的思考
2021-03-29
建施企业内审侧管控转变探究
2021-03-29
分析内部控制审计与财务收支审计的有效结合
2021-03-28
关联交易类型视角下关联交易频率、内部控制与审计收费
2021-03-28
新会计法对企业内部审计建设的影响分析
2021-03-28
SFIC框架下环境协同审计研究
2021-03-28
基于熵权法的投资项目绩效审计评价研究
2021-03-28
GL集团公司内部审计问题研究
2021-03-28
人社部审计署关于深化审计专业人员职称制度改革的指导意见
2021-03-27
企业内审制度的构建及其运行质量探讨
2021-03-27
风险导向审计下出版企业存货审计程序的研究
2021-03-27
基于异常审计收费管理的独立审计风险控制方法
2021-03-27
企业财务状况与审计质量之间的关系探究
2021-03-26
开展减税降费专项审计的措施
2021-03-26
以大数据技术推动审计全覆盖
2021-03-26
基于审计证据的区块链持续审计与传统审计的对比研究
2021-03-25
医院财务收支审计风险及防范方法探讨
2021-03-25
公立医院财务收支核算原则及审计重点
2021-03-25
区块链技术背景下金融审计发展前瞻
2021-03-25
审计问责服务大学治理的路径探究
2021-03-25
会计师事务所审计质量控制现状及优化方案——以DD会计师事务所为例
2021-03-25
对财政大数据审计的思路探索
2021-03-24
医院后勤管理费用支出审计实践——以通讯费用管理审计为例
2021-03-24
内部审计在境外投资税收风险管理中的应用
2021-03-24
企业审计对财务管理的影响分析
2021-03-24
基于复杂适应系统的企业内部环境审计规制研究
2021-03-24
国家审计体制模式比较分析
2021-03-24
非标准审计意见与市场反应
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