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审计管理论文
2020-10-15
上市公司盈余管理对审计收费的影响研究
2020-10-13
我国上市公司盈余管理与审计意见相关性的研究
2020-10-08
高校国有资产分散式出租的内部审计研究
2020-10-08
上市公司持续经营审计意见信息含量的差异性研究
2020-10-01
云计算环境下S集团公司内部审计优化研究
2020-09-27
福建金森林业股份有限公司重组审计失败案研究
2020-09-27
我国内部审计拓展研究
2020-09-22
盈余管理、高管薪酬差距与审计收费的实证研究
2020-09-19
Z人寿保险公司内部审计实施问题及对策研究
2020-09-14
基于交易成本理论的中小企业内部审计外包问题研究
2020-09-11
现代风险导向审计模式下上市公司审计意见影响因素研究
2020-09-11
内部控制审计与财务报表审计的联系、区别与整合
2020-09-09
审计客户重要性对独立审计质量影响的实证研究
2020-09-08
合肥干部培训学校建设项目审计现状分析及改进研究
2020-09-01
基于公司治理的上市公司内部审计实证研究
2020-08-31
上市公司内部审计模式对公司治理效应影响的实证研究
2020-08-29
上市公司内部控制审计收费的影响因素研究
2020-08-28
基于EVA价值管理的M公司增值型内部审计研究
2020-08-26
国家审计对中央企业的审计监督效果研究
2020-08-26
HT集团公司增值型内部审计研究
2020-08-23
高校基建工程内部审计问题与对策研究
2020-08-22
增值型内部审计的问题及对策探析
2020-08-22
建设银行经济责任审计评价指标体系的构建及应用
2020-08-22
企业内部控制与审计定价相关性研究
2020-08-18
公用经费定额的计算机审计
2020-08-18
我国精准扶贫政策执行跟踪审计评价研究
2020-08-17
基于绿色经济的企业负责人经济责任审计评价研究
2020-08-17
风险导向内部审计框架构建及应用研究
2020-08-14
审计合谋与审计服务市场质量研究
2020-08-12
内部控制质量和媒体监督对审计质量的影响研究
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