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审计管理论文

  • 2020-10-15上市公司盈余管理对审计收费的影响研究
  • 2020-10-13我国上市公司盈余管理与审计意见相关性的研究
  • 2020-10-08高校国有资产分散式出租的内部审计研究
  • 2020-10-08上市公司持续经营审计意见信息含量的差异性研究
  • 2020-10-01云计算环境下S集团公司内部审计优化研究
  • 2020-09-27福建金森林业股份有限公司重组审计失败案研究
  • 2020-09-27我国内部审计拓展研究
  • 2020-09-22盈余管理、高管薪酬差距与审计收费的实证研究
  • 2020-09-19Z人寿保险公司内部审计实施问题及对策研究
  • 2020-09-14基于交易成本理论的中小企业内部审计外包问题研究
  • 2020-09-11现代风险导向审计模式下上市公司审计意见影响因素研究
  • 2020-09-11内部控制审计与财务报表审计的联系、区别与整合
  • 2020-09-09审计客户重要性对独立审计质量影响的实证研究
  • 2020-09-08合肥干部培训学校建设项目审计现状分析及改进研究
  • 2020-09-01基于公司治理的上市公司内部审计实证研究
  • 2020-08-31上市公司内部审计模式对公司治理效应影响的实证研究
  • 2020-08-29上市公司内部控制审计收费的影响因素研究
  • 2020-08-28基于EVA价值管理的M公司增值型内部审计研究
  • 2020-08-26国家审计对中央企业的审计监督效果研究
  • 2020-08-26HT集团公司增值型内部审计研究
  • 2020-08-23高校基建工程内部审计问题与对策研究
  • 2020-08-22增值型内部审计的问题及对策探析
  • 2020-08-22建设银行经济责任审计评价指标体系的构建及应用
  • 2020-08-22企业内部控制与审计定价相关性研究
  • 2020-08-18公用经费定额的计算机审计
  • 2020-08-18我国精准扶贫政策执行跟踪审计评价研究
  • 2020-08-17基于绿色经济的企业负责人经济责任审计评价研究
  • 2020-08-17风险导向内部审计框架构建及应用研究
  • 2020-08-14审计合谋与审计服务市场质量研究
  • 2020-08-12内部控制质量和媒体监督对审计质量的影响研究
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