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审计管理论文

  • 2019-11-06审计委员会与内部审计部门互动关系研究
  • 2019-11-05从“经济卫士”到“免疫系统”——对国家审计本质功能认识的升华和实践的深化
  • 2019-11-04货币单位抽样法在审计中的应用
  • 2019-11-03涉林案件频发的诱因
  • 2019-11-03提高我国内部审计质量的策略
  • 2019-11-03一些简单数理方法在审计中的应用
  • 2019-11-02上市公司内部审计:对谁负责——上市公司审计委员会与内部审计机构关系分析
  • 2019-11-02多源信息融合技术在建设项目审计中的应用
  • 2019-11-02内控评价在经济责任审计中的应用
  • 2019-11-01审计难点之关联方交易案例分析
  • 2019-11-01专项审计调查中的处理处罚问题
  • 2019-10-29注册会计师参与环境审计的动因探析
  • 2019-10-25井巷工程造价预结算审核和审计的体会
  • 2019-10-24公司特征、国际“四大”与审计意见
  • 2019-10-24审计判断的质量研究
  • 2019-10-24如何进行经济责任审计的结果通报和整改督查
  • 2019-10-22德阳市全面部署抗震救灾款物专项审计工作
  • 2019-10-22独立审计对股东权益保护效果研究
  • 2019-10-22公司治理质量与外部独立审计效率
  • 2019-10-21企业风险智能化管理——内部审计发展的新契机
  • 2019-10-21审计建议应发挥建设性作用
  • 2019-10-17保险业效益审计的方法与程序
  • 2019-10-17持续经营能力重大不确定性下审计意见的预测研究
  • 2019-10-17山东省青岛市委副书记张若飞:强化审计监督的力度
  • 2019-10-17签字注册会计师轮换与独立审计质量关系研究
  • 2019-10-17公共政策审计的作用路径与逻辑框架
  • 2019-10-15政府投资项目全过程跟踪审计研究
  • 2019-10-14把握时代脉搏,开创内部审计事业新局面
  • 2019-10-14基于虚拟财务报告治理的无形资产审计研究
  • 2019-10-14效益理念应贯穿审计项目中
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