当前位置:主页 > 管理论文 > 审计管理论文 >

审计管理论文

  • 2021-01-28浅谈审计报告准则对审计报告工作的影响
  • 2021-01-28浅析内部审计对国际工程财务风险的化解
  • 2021-01-28浅析企业内部审计独立性对内部控制的影响
  • 2021-01-27投资审计“勘记核算”四部曲
  • 2021-01-27经济学视角下审计道德滑坡问题分析与对策
  • 2021-01-27国际四大会计师事务所关键审计事项分析
  • 2021-01-27持续经营审计意见预警价值的理论分析及其启示
  • 2021-01-27中小企业内部审计的风险控制
  • 2021-01-27加强项目经济效益审计的思考
  • 2021-01-27政策跟踪审计若干问题辨析
  • 2021-01-26地方国资国企改革背景下新型内审体系的构建
  • 2021-01-26城乡居民医疗保险基金的审计诊断
  • 2021-01-26公路养护事业单位预算资金全覆盖审计工作探讨
  • 2021-01-26财政专项资金审计研究 ——以A市技术改造贴息专项资金审计为例
  • 2021-01-16国家审计对地方公共服务供给的影响研究
  • 2021-01-13我国政府审计结果公告研究
  • 2021-01-08X集团公司内部审计问题研究
  • 2021-01-08我国经济责任审计问责制研究
  • 2020-12-27内部审计质量对企业价值增值的实证研究
  • 2020-12-26政府审计人员心理契约对离职意愿的影响研究
  • 2020-12-25我国上市公司审计收费影响因素的相关性实证
  • 2020-12-25基于纳克公司骗贷的工商银行山西分行内部审计研究
  • 2020-12-21L公司二手设备计价的审计判断
  • 2020-12-17基于审计合谋的监管机制分析
  • 2020-12-16D商业银行增值型内部审计问题研究
  • 2020-12-13浙江省行政单位内部审计工作基本情况调查
  • 2020-12-13我国商业银行现代风险导向内部审计研究
  • 2020-12-09高校工程管理部门负责人经济责任审计评价指标体系研究
  • 2020-12-06X县审计局政府投资项目审计风险研究
  • 2020-12-02股份制企业审计若干基本问题研究
  • (责任编辑:admin)