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审计管理论文

  • 2020-04-23关于我国审计体制改革的思考
  • 2020-04-23高质量审计下盈余管理对社会责任的影响研究
  • 2020-04-20AY钢铁集团节能减排项目内部审计问题研究
  • 2020-04-19审计师性别和审计质量相关性实证研究
  • 2020-04-19政府采购招标代理及其审计监督
  • 2020-04-18董秘持股、信息披露质量与审计意见
  • 2020-04-17总分所管理模式下会计师事务所审计风险控制研究
  • 2020-04-16LY市政工程有限公司风险导向的内部审计改进研究
  • 2020-04-15湖南建科公司物资采购内部审计改进研究
  • 2020-04-15基于公司治理的A公司增值型内部审计研究
  • 2020-04-12面向经济责任审计的知识问答技术研究
  • 2020-04-10内部控制缺陷、产权性质与内部控制审计收费
  • 2020-04-09垃圾焚烧发电PPP项目风险导向审计研究
  • 2020-04-08基于平衡计分卡的经济责任审计评价指标体系
  • 2020-04-07审计报告延迟的影响因素及其后果研究
  • 2020-04-05S汽车融资租赁公司风险管理的专项内部审计研究
  • 2020-03-29审计报告新准则实施对审计质量的影响研究
  • 2020-03-29财务报表在财产保险公司内部审计工作中的应用研究
  • 2020-03-25基于康华农业审计失败案例的启示
  • 2020-03-24WL集团公司关联方交易审计研究
  • 2020-03-24江苏省行政事业单位内部审计信息化现状调查研究
  • 2020-03-23A建筑施工企业集团内部经济责任审计优化研究
  • 2020-03-21内部控制质量、股权集中度与审计报告时滞研究
  • 2020-03-21审计项目质量责任追究机制初探
  • 2020-03-20政府审计对中央企业盈余管理的影响研究
  • 2020-03-20审计数据可视化应用及其对审计人员判断的影响研究
  • 2020-03-16持续经营审计报告的国际比较
  • 2020-03-15持续经营审计相关问题的思考
  • 2020-03-10审计中统计抽样与非统计抽样的比较
  • 2020-03-09高校内部审计运行绩效研究
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