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审计管理论文

  • 2021-02-02嵌入式风险防控下审计项目服务外包的实践与探讨
  • 2021-02-02正逆向审计为大华发展助力
  • 2021-02-02当前人民银行内审工作的实践与思考
  • 2021-02-01中小企业内审外包问题研究
  • 2021-02-01浅析企业内部审计及财务监督工作
  • 2021-02-01电网企业如何有效提升内部经济责任审计质量
  • 2021-02-01优化企业内部审计的策略研究
  • 2021-02-01决策策略对审计判断偏误的时近效应影响分析
  • 2021-02-01信息化背景下的政府审计风险管控分析
  • 2021-02-01中小企业内部审计外部化动因及实施策略研究
  • 2021-02-01增值型内部审计实现价值增值问题研究——以CH集团为例
  • 2021-01-31医院内部审计与会计内部控制思考研究
  • 2021-01-31浅析国有施工企业内部审计标准化
  • 2021-01-31探析我国会计师事务所审计失败的原因
  • 2021-01-31建设项目全过程跟踪审计服务研究
  • 2021-01-31电网企业开展电网脱贫攻坚项目精准审计策略研究
  • 2021-01-31浅析发挥内部审计在住房公积金管理中的作用
  • 2021-01-31大庆市审计局采
  • 2021-01-31内部审计对国有企业风险控制的作用探讨
  • 2021-01-30基于大数据视角下领导干部自然资源资产审计探析
  • 2021-01-30推动基层内审高质量发展的路径选择
  • 2021-01-30会计风险与审计风险的防控对策探究
  • 2021-01-30国家审计助推公共政策生命周期良性运行
  • 2021-01-30商业银行大数据审计分析的难点与对策
  • 2021-01-30审计机构在上市公司财务造假中的责任研究
  • 2021-01-29从改革的角度看事业单位的管理审计
  • 2021-01-29新时代国家审计职业化存在的问题与完善建议
  • 2021-01-29建筑工程造价审计和决算资料管理
  • 2021-01-28加强药品会计核查以提高医院内部审计效率的方法研究
  • 2021-01-28我国环境审计研究热点及动态变化分析——基于布拉德福定律分区理论
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