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审计管理论文
2021-02-02
嵌入式风险防控下审计项目服务外包的实践与探讨
2021-02-02
正逆向审计为大华发展助力
2021-02-02
当前人民银行内审工作的实践与思考
2021-02-01
中小企业内审外包问题研究
2021-02-01
浅析企业内部审计及财务监督工作
2021-02-01
电网企业如何有效提升内部经济责任审计质量
2021-02-01
优化企业内部审计的策略研究
2021-02-01
决策策略对审计判断偏误的时近效应影响分析
2021-02-01
信息化背景下的政府审计风险管控分析
2021-02-01
中小企业内部审计外部化动因及实施策略研究
2021-02-01
增值型内部审计实现价值增值问题研究——以CH集团为例
2021-01-31
医院内部审计与会计内部控制思考研究
2021-01-31
浅析国有施工企业内部审计标准化
2021-01-31
探析我国会计师事务所审计失败的原因
2021-01-31
建设项目全过程跟踪审计服务研究
2021-01-31
电网企业开展电网脱贫攻坚项目精准审计策略研究
2021-01-31
浅析发挥内部审计在住房公积金管理中的作用
2021-01-31
大庆市审计局采
2021-01-31
内部审计对国有企业风险控制的作用探讨
2021-01-30
基于大数据视角下领导干部自然资源资产审计探析
2021-01-30
推动基层内审高质量发展的路径选择
2021-01-30
会计风险与审计风险的防控对策探究
2021-01-30
国家审计助推公共政策生命周期良性运行
2021-01-30
商业银行大数据审计分析的难点与对策
2021-01-30
审计机构在上市公司财务造假中的责任研究
2021-01-29
从改革的角度看事业单位的管理审计
2021-01-29
新时代国家审计职业化存在的问题与完善建议
2021-01-29
建筑工程造价审计和决算资料管理
2021-01-28
加强药品会计核查以提高医院内部审计效率的方法研究
2021-01-28
我国环境审计研究热点及动态变化分析——基于布拉德福定律分区理论
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