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审计管理论文
2019-09-23
试论平衡计分卡及其在管理审计中的运用
2019-09-23
推进医疗机构内部审计转型与发展
2019-09-22
论我国传统文化对内部审计的影响
2019-09-21
浅谈医药检验行业中的经济审计问题
2019-09-21
我国政府效益审计的新制度经济学分析
2019-09-21
构建高校内部审计与外部审计协调机制
2019-09-20
注册会计师审计行为偏误及治理研究
2019-09-20
论风险导向模式在节能减排绩效审计中的应用
2019-09-19
法律责任、审计质量与最佳投资水平
2019-09-18
企业内部控制模糊评审研究
2019-09-18
关于完善涉农资金管理体制和制度的审计思考——以甘肃省财政涉农资金为例
2019-09-17
审计假设体系存在的问题及重构
2019-09-17
计算机辅助审计软件开发初探
2019-09-16
内部审计独立性与增值的均衡分析
2019-09-16
失业保险基金审计的难点及其解决途径
2019-09-12
全面风险管理模式在我国商业银行内部审计中的应用
2019-09-12
会计电算化对审计工作的巨大影响
2019-09-12
深化中央部门预算执行审计的若干思考
2019-09-11
对新审计准则理论体系中几个问题的逻辑思考
2019-09-09
高校审计合力监管探析
2019-09-09
审计署表彰2006年度全国优秀审计项目
2019-09-09
我国社会审计市场监管体系的构建
2019-09-05
特派办制度建立的回顾与展望
2019-09-04
审计收费对审计独立性影响的研究
2019-09-04
实施《审计学》案例教学法的基本设想
2019-09-03
体现科学发展观的审计实践——从一份总理关注的审计报告谈起
2019-09-03
涉外企业税务审计中的几个问题
2019-09-02
基于上市公司法律制度变迁、客户重要性与审计质量的关系研究
2019-09-01
民间审计的独立性风险研究
2019-08-29
审计效率、审计效果与审计业务流程再造
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