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审计管理论文
2017-12-13
中国会计师事务所内部治理:客户组合风险管理决策的实证检验
2017-12-13
注册会计师审计中的侵权责任研究
2017-12-13
国有企业管理绩效审计标准研究
2017-12-12
COSO内部控制新框架的变化及对注册会计师审计的影响
2017-12-12
审计人员思想方法影响因素研究
2017-12-12
财务报表重述公司审计质量研究
2017-12-12
上市公司内部审计制度的评价与思考——基于湖北中航精机科技股份有限公司的案例研究
2017-12-12
湖南高速公路建设项目审计外包的问题与对策
2017-12-12
政府审计、媒体监督与财政安全
2017-12-12
自由现金流量与负债假说:从审计费用视角出发相关研究回顾
2017-12-12
持续审计模式对内部审计的影响及其应用分析
2017-12-12
审计署关于进一步加强审计理论研究工作的意见
2017-12-12
国家审计如何更好地服务国家治理——基于公共政策过程的分析
2017-12-12
党政领导干部经济责任同步审计的实践与思考
2017-12-12
建行甘肃省分行银行承兑汇票业务审计思路研究
2017-12-12
客户重要性、体制改进与审计质量的关系研究——基于事务所分所水平与个人审计师水平的研究
2017-12-12
教育内部审计质量控制要素探析
2017-12-11
河南省高职院校开展绩效审计问题探讨
2017-12-11
完善大庆市政府公共投资项目绩效审计对策研究
2017-12-11
试论我国国家审计体制的重构
2017-12-11
CPA非审计服务拓展影响审计独立性的因素分析
2017-12-11
会计师事务所地域性差异对审计质量影响的相关研究
2017-12-11
ERP环境下的审计问题探讨
2017-12-11
股权结构、公司治理与审计定价研究
2017-12-11
新环境下如何转变现代企业的内审职能
2017-12-11
后股权分置改革时期审计意见影响因素研究
2017-12-11
构建基于集团化思路的内部审计体制——以A集团为例
2017-12-11
外部审计对内部控制信息披露影响的实证研究
2017-12-11
客户重要性、审计任期与审计质量的关系研究
2017-12-10
福建召开内部审计协会秘书长扩大会议
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