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2018-01-10
注册会计师持续经营审计意见决策的及时性研究
2018-01-10
Y公司风险导向内部审计案例研究
2018-01-09
审计师个体特征与审计质量的相关性研究
2018-01-09
集团财务报表审计策略和方法
2018-01-09
我国内部审计应用持续审计的障碍及对策分析
2018-01-08
中注协发布《基金会财务报表审计指引》
2018-01-08
基于目标导向的智能审计路径及方案研究
2018-01-08
武穴市交通运输局加强内审促进专款专用
2018-01-08
BOT项目审计研究
2018-01-08
经济责任审计法制建设的又一重大事件
2018-01-07
地方党政领导干部经济责任同步审计评价指标体系研究
2018-01-07
税会差异、审计风险与审计收费——基于中国A股制造业上市公司数据的实证研究
2018-01-07
商业银行承兑汇票业务的风险及审计方法
2018-01-07
《中国特色社会主义审计制度研究》
2018-01-07
管窥内部审计在民办高校的实施状况——缺陷分析与解决之道
2018-01-06
重大资产重组、审计师行业专长与审计师变更
2018-01-06
企业集团公司内部审计管理体系转型与升级的理论框架研究——基于价值视角的思考
2018-01-06
美国审计署国际同业复核情况及其良好实践经验
2018-01-06
内部控制缺陷、审计意见与真实盈余管理的关系研究
2018-01-06
中国注册会计师审计信息系统简介
2018-01-06
关于在公办高校实行注册会计师审计的几点思考
2018-01-06
基于借贷记账法的数学意义制作审计调整分录
2018-01-05
动机因素与审计人员道德决策路径选择的关系研究
2018-01-05
大企业ERP系统的电算化税务审计研究
2018-01-05
电网公司连续审计实践探讨
2018-01-05
浅谈国家治理视角下加强计算机审计的意义和措施
2018-01-04
我国大学审计学教学实践与教学研究改革措施
2018-01-04
上市公司环境审计现状分析——以广东省为例
2018-01-03
基于风险导向的企业内部审计业务流程优化研究
2018-01-03
企业内部经济责任审计发展中的问题及策略
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