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审计论文

  • 2018-01-10注册会计师持续经营审计意见决策的及时性研究
  • 2018-01-10Y公司风险导向内部审计案例研究
  • 2018-01-09审计师个体特征与审计质量的相关性研究
  • 2018-01-09集团财务报表审计策略和方法
  • 2018-01-09我国内部审计应用持续审计的障碍及对策分析
  • 2018-01-08中注协发布《基金会财务报表审计指引》
  • 2018-01-08基于目标导向的智能审计路径及方案研究
  • 2018-01-08武穴市交通运输局加强内审促进专款专用
  • 2018-01-08BOT项目审计研究
  • 2018-01-08经济责任审计法制建设的又一重大事件
  • 2018-01-07地方党政领导干部经济责任同步审计评价指标体系研究
  • 2018-01-07税会差异、审计风险与审计收费——基于中国A股制造业上市公司数据的实证研究
  • 2018-01-07商业银行承兑汇票业务的风险及审计方法
  • 2018-01-07《中国特色社会主义审计制度研究》
  • 2018-01-07管窥内部审计在民办高校的实施状况——缺陷分析与解决之道
  • 2018-01-06重大资产重组、审计师行业专长与审计师变更
  • 2018-01-06企业集团公司内部审计管理体系转型与升级的理论框架研究——基于价值视角的思考
  • 2018-01-06美国审计署国际同业复核情况及其良好实践经验
  • 2018-01-06内部控制缺陷、审计意见与真实盈余管理的关系研究
  • 2018-01-06中国注册会计师审计信息系统简介
  • 2018-01-06关于在公办高校实行注册会计师审计的几点思考
  • 2018-01-06基于借贷记账法的数学意义制作审计调整分录
  • 2018-01-05动机因素与审计人员道德决策路径选择的关系研究
  • 2018-01-05大企业ERP系统的电算化税务审计研究
  • 2018-01-05电网公司连续审计实践探讨
  • 2018-01-05浅谈国家治理视角下加强计算机审计的意义和措施
  • 2018-01-04我国大学审计学教学实践与教学研究改革措施
  • 2018-01-04上市公司环境审计现状分析——以广东省为例
  • 2018-01-03基于风险导向的企业内部审计业务流程优化研究
  • 2018-01-03企业内部经济责任审计发展中的问题及策略
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