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审计论文

  • 2017-10-16收入操纵、舞弊审计准则与审计报告谨慎性
  • 2017-10-16华锐风电案审计风险研究
  • 2017-10-16W公司内部控制审计研究
  • 2017-10-16东北三省中小企业内部审计外包的研究
  • 2017-10-16内部控制、盈余管理与审计质量
  • 2017-10-16风险导向审计在WS公司IPO审计中的应用案例研究
  • 2017-10-16G银行内部审计研究
  • 2017-10-16国家生态文明战略下内部审计的功能拓展
  • 2017-10-16中国审计市场报告竞争行为实证研究
  • 2017-10-16企业内部审计的价值增值性实证研究
  • 2017-10-16内部审计质量、公司规模与公司绩效——基于上市公司面板数据的实证研究
  • 2017-10-16政府补助、审计意见与盈余管理
  • 2017-10-16保险业之企业风险管理实务分享
  • 2017-10-16特色专业与课程一体化建设创新与探索——以广西财经学院审计学专业为例
  • 2017-10-16我国整合审计发展与实施问题研究
  • 2017-10-16中国IT审计发展与教育论坛召开
  • 2017-10-16内部审计与公司治理的互动研究——融合、模式分析与优化路径
  • 2017-10-16审计师行业专长、品牌声誉与审计费用
  • 2017-10-16大数据时代的会计、审计发展趋势
  • 2017-10-16融资约束、独立审计与现金流的价值相关性——基于投资机会集视角的经验证据
  • 2017-10-16国家审计理念的演进:从政府本位到社会本位
  • 2017-10-16甘肃省平凉市农村扶贫资金绩效审计研究
  • 2017-10-15茶叶销售公司风险管理审计
  • 2017-10-15内部审计“免疫系统”架构及免疫路径研究——基于智能体理论的分析
  • 2017-10-15审计意见购买行为动机与特征分析——基于证监会处罚决定书的实证研究
  • 2017-10-15票房造假路径分析及审计建议
  • 2017-10-15审计意见对高管薪酬业绩敏感度的影响
  • 2017-10-15美国复苏与再投资政策执行情况跟踪审计及启示
  • 2017-10-15国家审计信息化的系统定位、业务效能和发展展望
  • 2017-10-15论民国时期的审计精神文化
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