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2017-10-16
收入操纵、舞弊审计准则与审计报告谨慎性
2017-10-16
华锐风电案审计风险研究
2017-10-16
W公司内部控制审计研究
2017-10-16
东北三省中小企业内部审计外包的研究
2017-10-16
内部控制、盈余管理与审计质量
2017-10-16
风险导向审计在WS公司IPO审计中的应用案例研究
2017-10-16
G银行内部审计研究
2017-10-16
国家生态文明战略下内部审计的功能拓展
2017-10-16
中国审计市场报告竞争行为实证研究
2017-10-16
企业内部审计的价值增值性实证研究
2017-10-16
内部审计质量、公司规模与公司绩效——基于上市公司面板数据的实证研究
2017-10-16
政府补助、审计意见与盈余管理
2017-10-16
保险业之企业风险管理实务分享
2017-10-16
特色专业与课程一体化建设创新与探索——以广西财经学院审计学专业为例
2017-10-16
我国整合审计发展与实施问题研究
2017-10-16
中国IT审计发展与教育论坛召开
2017-10-16
内部审计与公司治理的互动研究——融合、模式分析与优化路径
2017-10-16
审计师行业专长、品牌声誉与审计费用
2017-10-16
大数据时代的会计、审计发展趋势
2017-10-16
融资约束、独立审计与现金流的价值相关性——基于投资机会集视角的经验证据
2017-10-16
国家审计理念的演进:从政府本位到社会本位
2017-10-16
甘肃省平凉市农村扶贫资金绩效审计研究
2017-10-15
茶叶销售公司风险管理审计
2017-10-15
内部审计“免疫系统”架构及免疫路径研究——基于智能体理论的分析
2017-10-15
审计意见购买行为动机与特征分析——基于证监会处罚决定书的实证研究
2017-10-15
票房造假路径分析及审计建议
2017-10-15
审计意见对高管薪酬业绩敏感度的影响
2017-10-15
美国复苏与再投资政策执行情况跟踪审计及启示
2017-10-15
国家审计信息化的系统定位、业务效能和发展展望
2017-10-15
论民国时期的审计精神文化
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