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审计论文
2021-11-17
如何提高电网企业内部审计质量
2021-11-17
大数据提高政府绩效审计有效性的路径研究——基于审计监督全覆盖视角
2021-11-17
审计委托制度的弊端与改革
2021-11-17
现代企业会计审计存在的问题及策略研究
2021-11-17
审计署重点科研课题研究报告(2018-2019)
2021-11-17
新时期下上市公司内部审计监督机制研究
2021-11-17
大数据背景下银行审计思路探讨
2021-11-17
企业内部环境审计实施框架的构建
2021-11-16
风定波宁处有个内审好“林导”
2021-11-16
供给侧改革背景下审计失败治理研究 ——基于北京兴华事务所对欣泰电气审计失败的分析
2021-11-16
医院内部审计独立性问题分析
2021-11-16
国有资产流失的原因及治理探讨——以Y集团审计为例
2021-11-16
企业风险导向审计问题研究——基于互联网视频企业的存货角度
2021-11-16
中小企业审计工作问题分析策略研究——评《企业审计实务》
2021-11-15
新时期企业内部审计工作探索
2021-11-15
财务报表审计工作中存在的风险及其防范
2021-11-15
关键审计事项披露与分析师信息精度
2021-11-15
新时代创新基层审计机关经济责任审计工作的路径探析
2021-11-14
大数据挖掘技术在电力审计风险防范中的应用研究
2021-11-14
校企合作审计专业定向培养模式实现路径研究
2021-11-14
企业财务会计内控管理机制构建分析
2021-11-14
保障性安居工程绩效审计研究
2021-11-14
牡丹江市审计局“四个确保”高效完成政府采购审计工作
2021-11-14
内部财务审计与内部控制的有机结合
2021-11-13
公司内部审计发展探究
2021-11-13
大数据时代互联网安全审计过程建模及其评价研究
2021-11-13
大数据视角下企业审计分析
2021-11-13
经济新常态下企业集团审计工作优化升级的探究
2021-11-13
基于风险导向商业银行内部审计思路探讨
2021-11-12
内部审计质量对集团企业投资效率的影响分析
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