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审计论文
2021-11-12
P2P网络借贷风险及审计
2021-11-12
深圳审计:高质量服务先行示范区建设
2021-11-12
政府审计对内部审计的利用问题研究
2021-11-11
加强内部治理审计在公司治理中的应用——以滴滴出行为例
2021-11-11
数据挖掘技术在税务审计中的应用研究
2021-11-11
企业内部审计在内控体系中的作用探究
2021-11-11
高校内审业务外包的质量控制研究
2021-11-10
媒体关注会影响内部控制审计定价吗
2021-11-10
建筑工程全过程中造价跟踪审计的应用
2021-11-10
实现审计全覆盖的有效途径探究
2021-11-09
多措并举推动内部审计结果有效运用
2021-11-09
跟踪审计在工程造价审计中的应用及价值研究
2021-11-09
大数据时代下审计目标与审计证据的获取研究
2021-11-09
突发公共卫生事件背景下医院内部审计工作思考
2021-11-09
试论行政事业单位审计监督的强化措施
2021-11-08
人工智能在商业银行内部审计中的应用分析
2021-11-08
内部审计对国有企业公司治理的影响
2021-11-08
浅谈科研事业单位内部审计体系建设
2021-11-07
关于建筑企业内部审计价值增值的研究
2021-11-07
审计误工补贴背后的故事
2021-11-07
基建工程审计中常见的问题及对策探讨
2021-11-07
基于孤立点监测技术的连续审计模式构建与应用
2021-11-06
浅析审计人员核心价值观的培养
2021-11-06
大数据时代事业单位的内部审计探析
2021-11-05
基于风险导向的税务审计质量提升路径探讨
2021-11-05
公立医院大型医疗设备绩效内部审计研究
2021-11-05
工程造价控制中工程审计的应用分析
2021-11-05
工程建设项目跟踪审计应重点把握的三个问题
2021-11-04
基于内部控制理论的预算绩效审计研究
2021-11-04
论企业内部审计对内部控制的作用
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