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审计论文
2021-10-28
发展企业内部环境审计的现实意义
2021-10-28
雄安新区建筑类项目全过程跟踪审计服务方案
2021-10-28
一图读懂国家审计档案管理
2021-10-27
提升内审工作底稿编制质量的思考
2021-10-27
新三板企业审计风险分析与控制研究
2021-10-27
国家审计推动自贸试验区改革创新的实现路径
2021-10-27
黑龙江2019年度省级预算执行和其他财政收支审计工作得到省人大常委会组成人员的充分肯定
2021-10-27
防范风险攻坚战中应加强政府性债务的审计监督
2021-10-27
四川:扎实开展就业创业补助资金和失业保险基金专项审计
2021-10-27
大数据时代政府审计实现全覆盖的策略研究
2021-10-27
中央企业审计垂直化管理转型的构想研究
2021-10-27
基于新时代视角下高校内部审计职能的实现
2021-10-27
论突发公共事件审计结果
2021-10-27
审计服务乡村振兴战略的问题与对策研究
2021-10-26
瑞华会计师事务所对振隆特产IPO审计失败案例分析
2021-10-26
基层央行工会疫情防控经费专项审计初探
2021-10-26
审计赋能创新型人才培养问题探究
2021-10-26
国有企业风险管理审计的责任与目标构建分析
2021-10-26
浅谈内部审计“共享”
2021-10-25
浅谈公立医院内部审计存在的问题及应对策略
2021-10-25
我国财务报表审计与内部控制审计的整合现状及建议
2021-10-25
上市公司财务造假、审计师职业怀疑与审计失败——以康得新为例
2021-10-25
大中企业内部控制审计与财务报表审计讨论
2021-10-25
商业银行内部审计道德风险相关问题研究
2021-10-25
浅谈函证程序在审计实务中的应用
2021-10-24
审计定性处理处罚依据丛书
2021-10-24
强化审计机关对内部审计工作指导监督路径探索
2021-10-24
风险管控对财务及审计工作的影响
2021-10-24
高校资助经费审计技术方法创新研究
2021-10-24
论审计委员会框架下的审计监督体系:涵义特征与建构路径
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