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审计论文
2021-10-24
高校内部控制建设与审计监督
2021-10-24
浅谈行政事业单位内部审计风险防范的思考及风险防范对策
2021-10-24
大数据审计的特征及实现路径探讨
2021-10-24
医院修缮工程竣工结算审计问题及建议实践探究
2021-10-23
对新时代地勘单位经济责任审计的思考
2021-10-23
企业新型内部审计模式及优化
2021-10-23
企业财务审计及决策支持信息化的应用研究
2021-10-23
提高审计质量的对策研究
2021-10-23
国家审计助力国有企业聚焦主责主业的思考
2021-10-23
山村巨变——三门峡市审计局驻村包扶工作纪实
2021-10-22
区块链技术在审计工作中的应用浅析
2021-10-22
高校基建工程审计效能提升策略研究
2021-10-22
内部控制、内部审计以及审计委员会三者关系研究
2021-10-22
内部审计实践困境及改进策略探析——以气象部门为例
2021-10-22
论企业战略审计程序及完成阶段的工作
2021-10-21
如何保证内部审计成果运用的探讨
2021-10-21
浅淡商业银行理财业务存在问题及内部审计关注重点
2021-10-21
中国政府审计信息公开的现状及对策研究
2021-10-21
大数据背景下分析程序在审计中的运用研究
2021-10-20
论《联合国反腐败公约》对我国审计法律制度的影响
2021-10-20
关于企业招标审计思考
2021-10-20
财务管理与审计业务的融合策略研究
2021-10-20
试论如何做好国有建筑企业内部审计工作
2021-10-20
数据化条件下的财务审计创新策略分析
2021-10-19
关于企业内部审计风险及防范措施
2021-10-19
从冒用调离人员操作代码和口令引发的思考
2021-10-19
X会计师事务所关联方交易审计风险研究
2021-10-19
工程项目物资采购审计的方法
2021-10-19
全国人大代表、省审计厅厅长汪中山:推动审计监督与党内监督协调贯通
2021-10-19
从獐子岛事件看区块链审计应用
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