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审计论文
2021-06-26
我国高等农业院校科研经费内部审计研究
2021-06-26
关键审计事项对审计费用影响的研究
2021-06-25
非现场审计在银行内审工作中的价值探索
2021-06-25
浅谈企业会计审计对企业经济效益的影响
2021-06-25
提高会计审计质量和会计监督的策略探讨
2021-06-25
全流程国家审计腐败治理的机理与路径
2021-06-25
美国联邦政府审计报告解读及其启示
2021-06-24
提供虚假签证得不偿失
2021-06-24
大数据与企业内部审计的融合发展研究
2021-06-24
企业内部审计质量控制探究
2021-06-23
基于5M1E分析法的安凯客车内部审计质量评价研究
2021-06-23
高等院校精品在线开放课程建设探讨——以《审计案例分析》课程为例
2021-06-22
基于BIM技术的工程项目审计研究
2021-06-22
结构化理财产品审计流程研究——基于现代风险导向审计理论
2021-06-22
电信企业提升内部审计人员胜任力的思考和建议
2021-06-22
基于全面预算执行情况的内部审计方法研究
2021-06-22
审计重要性、重要性水平与审计风险辨析
2021-06-22
瑞华会计师事务所关联方交易审计失败案例分析
2021-06-21
面向电力审计领域的两阶段短文本分类方法研究
2021-06-21
经济责任审计、市场化进程与腐败治理研究
2021-06-21
探析经济责任审计中的风险与防范
2021-06-21
基于“PDCA循环”国家审计协同模式
2021-06-21
国有企业内部审计职能定位与升级路径研究
2021-06-19
“区块链+审计”作业模式探析
2021-06-19
强制性与自愿性ICFR审计的审计负担效应比较研究
2021-06-19
企业财务审计与审计业务创新融合研究
2021-06-19
山东地矿频繁变更审计机构的动因及其后果研究
2021-06-19
政策跟踪审计的难点与对策
2021-06-19
信息化环境下企业内部审计的创新发展探析
2021-06-19
新郑市“党的创新理论万场宣讲进基层”活动走进审计局
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