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审计论文
2021-05-20
企业内部审计风险及其防范措施分析
2021-05-19
高校审计学专业课程教学改革与创新人才培养途径
2021-05-19
新时代医院内部审计工作问题探讨
2021-05-19
基于事务所审计视角下工程项目竣工决算审计存在的问题及对策研究
2021-05-19
试论集团公司内部审计风险战略管理模式的构建
2021-05-18
基于区块链的集团企业内部审计平台构架研究
2021-05-18
分析会计审计对财务管理的促进作用
2021-05-18
传播审计的中外模式比较
2021-05-18
康美药业货币资金审计的职业怀疑态度分析
2021-05-18
新时代国有媒体集团内部审计职能分析
2021-05-18
任中审计与治理效能提升——以国有大型股份制银行经济责任审计为基本视角
2021-05-18
兴华会计师事务所新绿股份“新三板”挂牌审计失败探究
2021-05-18
高校审计专业《政府审计学》课程线上线下混合式教学模式探讨
2021-05-18
审计师收取客户债务风险溢价了吗?
2021-05-18
内部税务审计对企业的税务管理的重要作用
2021-05-18
领导干部自然资源资产离任审计的大数据技术应用研究
2021-05-17
新商科背景下审计信息化系列教材建设研究
2021-05-17
国家审计:助“六稳”“六保”扎实推进
2021-05-17
内审视角下的金融消费者权益保护
2021-05-17
采购业务内部控制否定意见审计报告分析
2021-05-17
会计师事务所审计风险防范及控制研究 ——以瑞华会计师事务所为例
2021-05-16
工程项目审计中存在的问题及对策
2021-05-16
精准扶贫项目也需要精准审计
2021-05-16
会计师事务所审计质量控制研究 ——以利安达对九好集团审计失败为例
2021-05-15
构建审计报告分级复核机制的实践探讨
2021-05-15
企业内部审计的局限性及其应对策略
2021-05-15
大数据时代内部审计的机遇与挑战
2021-05-14
财务内部审计在财务管理中的应用研究
2021-05-14
生物安全视角下的领导干部自然资源资产离任审计
2021-05-14
刍议大数据时代公立医院内部审计的机遇及挑战
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