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审计论文
2021-05-14
西峡县:成立审计整改机构,强化审计整改工作
2021-05-14
答好抗击疫情与制度建设科学治理之卷
2021-05-13
领导干部自然资源资产离任审计和公司环保投入——基于重污染企业的经验证据
2021-05-13
公立医院内部审计风险与防范策略分析
2021-05-13
信息化环境下企业内控审计工作分析
2021-05-13
资源环境审计问题及对策
2021-05-13
图数据库在商业银行反欺诈审计领域的应用
2021-05-13
发挥教育内部审计作用,促进会计工作规范化
2021-05-12
“放管服”审计的探索与研究
2021-05-12
国有企业内部审计存在的问题及对策
2021-05-11
审计机关购买社会审计服务的风险及防控研究——基于审计程序视角
2021-05-11
审计监督与新闻舆论监督融合的实施路径
2021-05-11
党的生日——审计人该做些什么?
2021-05-11
国有企业境外直接投资业务的内部审计要点
2021-05-11
“互联网+”企业审计风险研究
2021-05-11
新时代央企审计的新挑战及对策研究
2021-05-11
自然资源资产离任审计方法探析
2021-05-11
关于构建国有企业审计整改体系的深思
2021-05-11
中美扶贫审计比较研究
2021-05-11
基于价值链模型的气象部门增值型内部审计新模式初探
2021-05-11
大数据背景下内部审计的工作创新促进企业增值
2021-05-10
“清欠”政策落实跟踪审计实施现状研究——以X省为例
2021-05-10
内部审计在企业治理中的运用
2021-05-10
“两统筹”背景下国家审计与内部审计协作的实践探索
2021-05-09
金融机构内部审计工作面临的新问题及应对策略研究
2021-05-09
巩义市审计局“两地同心”开展庆“七一”主题党日活动
2021-05-09
新企业会计准则下的企业财务审计方法研究
2021-05-09
大数据环境下外汇管理内部审计技术方法创新研究——基于基层外汇局资本项目计算机辅助审计实践
2021-05-09
浅谈企业内部审计与风险防控
2021-05-08
新形势下如何构建人民银行工会经费审查监督体系
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