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审计论文

  • 2021-07-03探究商业银行内部控制审计与全面风险管理的关系
  • 2021-07-03自贸港背景下区块链审计技术的研究动态
  • 2021-07-03内部审计在企业会计风险管理中的应用分析
  • 2021-07-03信息化背景下高校数据式审计模式应用研究
  • 2021-07-03我国会计师事务所审计风险管理中存在的问题及其对策
  • 2021-07-03国有企业内部审计实现全覆盖的问题及对策研究
  • 2021-07-02关键审计事项披露对审计报告信息含量的影响分析
  • 2021-07-02汇款业务洗钱风险分析及审计方法
  • 2021-07-02营销审计在通信行业的应用探索——以中国电信HS分公司为例
  • 2021-07-02新时代中央审计委员会主导下我国审计治理体制研究
  • 2021-07-02企业合规管理与审计衔接机制框架分析
  • 2021-07-01异常审计费用与商誉审计稳健性
  • 2021-07-01产品市场竞争、高管股权激励与审计收费
  • 2021-07-01内部审计助力医院疫情防控提质增效的实践
  • 2021-07-01大数据背景下的审计创新实践研究
  • 2021-07-01新形势下高校工程审计向管理审计转型的探索研究
  • 2021-07-01施工阶段工程内部审计与BIM技术应用探究
  • 2021-06-30内部审计质量对企业费用粘性的影响
  • 2021-06-30国家审计促进教育治理创新发展的路径
  • 2021-06-29来自“远房亲戚”的帮扶
  • 2021-06-29试论内部审计参与企业风险控制管理研究
  • 2021-06-29基于风险导向的银行审计分析
  • 2021-06-29构建以审计质量为导向的会计师事务所建设路径
  • 2021-06-28审计署2020至2021年度重点科研课题
  • 2021-06-27财务报表审计与内部控制审计的整合分析
  • 2021-06-26信息化环境下的企业内部审计研究
  • 2021-06-26国有企业内部审计机制弱化的成因与对策
  • 2021-06-26财务共享模式下企业内部审计存在的问题分析及对策建议
  • 2021-06-26优化审计项目和审计组织方式“两统筹”的建议
  • 2021-06-26化工企业能源审计与节能分析
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