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审计管理论文
2017-11-28
亚泰集团内部审计体系构建
2017-11-28
审计师变更与审计意见变通互动关系研究——基于中国证券市场数据的实证分析
2017-11-27
企业内部审计在内部会计监督中的应用研究——以湖南省为例
2017-11-27
SY集团公司经济责任审计评价指标体系研究
2017-11-27
计算机信息系统对审计影响的文献评述
2017-11-27
审计干部要像金岚岚那样心存感恩
2017-11-26
审计项目后评价相关问题研究
2017-11-26
浅谈基层央行信息技术审计
2017-11-26
高校校办企业经济审计浅析
2017-11-26
审计委员会特征与审计费用关系的实证研究
2017-11-26
审计师行业专长、客户重要性与审计质量
2017-11-26
ERP系统的实施对内部审计的影响
2017-11-26
“五项工作法”在审计整改中的运用
2017-11-26
财务报表与内部控制的审计视角
2017-11-26
上市公司内部审计治理优化研究
2017-11-26
东营区牛庄镇审计所四措施全面提升审计形象
2017-11-26
公立医院领导人经济责任审计内容研究
2017-11-26
会计师事务所合并对审计收费的影响研究
2017-11-25
小规模企业审计有关问题研究
2017-11-25
经济责任同步审计中的责任界定问题探讨
2017-11-25
适应服务经济社会发展需求建立医院财务报表注册会计师审计制度
2017-11-25
审计机关组织模式和审计效果——以规制俘获理论为研究视角
2017-11-25
盈余管理、审计意见收买与事务所风险承受能力——来自中国上市公司的经验研究
2017-11-25
我国国家审计职能及其优化
2017-11-25
商业银行信贷风险管理内部审计的评价体系研究
2017-11-25
我国政府科技开发风险基金绩效审计案例分析
2017-11-25
风险导向审计在我国内部审计实务的应用研究
2017-11-25
火电厂能源审计研究
2017-11-25
法律监管对审计质量和审计收费的影响:来自沪深上市公司的经验证据
2017-11-25
基于政府财政资金绩效审计的研究
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