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审计管理论文

  • 2017-12-02中美内部审计的对比
  • 2017-12-02内部控制信息披露对审计师选择的影响研究
  • 2017-12-01审计频度、审计处罚和审计效果
  • 2017-12-01会计师事务所的行业专门化投资与审计定价——以我国首次公开发行证券的审计市场为视角
  • 2017-12-01风险环境下企业战略绩效审计研究
  • 2017-12-01内地与香港政府审计信息公开比较研究
  • 2017-12-01论风险导向案例在审计实验教学中的应用
  • 2017-12-01供应链内部审计方法研究及其在汽车企业的应用
  • 2017-12-01风险基础的清洁生产内部控制审计程序研究
  • 2017-12-01我国审计市场集中度对审计质量的影响
  • 2017-12-01浅议《企业内部控制审计指引》
  • 2017-11-30预算软约束、上市公司对外担保与审计定价
  • 2017-11-30环境责任审计初探
  • 2017-11-30审计意见对债权人贷款决策影响的实证分析
  • 2017-11-30审计师稳健性,不对称监管与盈余管理
  • 2017-11-3021世纪内部审计教育的国际透视
  • 2017-11-30防治“小金库”的“免疫系统”视角
  • 2017-11-29公司股权结构与审计质量的相关性研究
  • 2017-11-29能源审计理论研究、实施现状及相关建议
  • 2017-11-29信息审计与知识审计的关系辨析
  • 2017-11-29XBRL应用对持续审计的影响
  • 2017-11-29基于“免疫系统”的审计基本职能研究
  • 2017-11-29开展货币政策执行情况跟踪审计的若干思考
  • 2017-11-29企业盈余管理行为对审计收费的影响——基于2010年上市公司的数据分析
  • 2017-11-28会计师事务所审计风险计量方法研究
  • 2017-11-28现代风险导向审计作业成本定价模型
  • 2017-11-28会计师事务所在海关保税料件盘点审计中的程序探讨
  • 2017-11-28基层央行内审转型的路径探索
  • 2017-11-28我国公共投资项目效益审计评价研究
  • 2017-11-28医院内部审计信息化存在的问题与对策
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