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审计管理论文
2017-12-02
中美内部审计的对比
2017-12-02
内部控制信息披露对审计师选择的影响研究
2017-12-01
审计频度、审计处罚和审计效果
2017-12-01
会计师事务所的行业专门化投资与审计定价——以我国首次公开发行证券的审计市场为视角
2017-12-01
风险环境下企业战略绩效审计研究
2017-12-01
内地与香港政府审计信息公开比较研究
2017-12-01
论风险导向案例在审计实验教学中的应用
2017-12-01
供应链内部审计方法研究及其在汽车企业的应用
2017-12-01
风险基础的清洁生产内部控制审计程序研究
2017-12-01
我国审计市场集中度对审计质量的影响
2017-12-01
浅议《企业内部控制审计指引》
2017-11-30
预算软约束、上市公司对外担保与审计定价
2017-11-30
环境责任审计初探
2017-11-30
审计意见对债权人贷款决策影响的实证分析
2017-11-30
审计师稳健性,不对称监管与盈余管理
2017-11-30
21世纪内部审计教育的国际透视
2017-11-30
防治“小金库”的“免疫系统”视角
2017-11-29
公司股权结构与审计质量的相关性研究
2017-11-29
能源审计理论研究、实施现状及相关建议
2017-11-29
信息审计与知识审计的关系辨析
2017-11-29
XBRL应用对持续审计的影响
2017-11-29
基于“免疫系统”的审计基本职能研究
2017-11-29
开展货币政策执行情况跟踪审计的若干思考
2017-11-29
企业盈余管理行为对审计收费的影响——基于2010年上市公司的数据分析
2017-11-28
会计师事务所审计风险计量方法研究
2017-11-28
现代风险导向审计作业成本定价模型
2017-11-28
会计师事务所在海关保税料件盘点审计中的程序探讨
2017-11-28
基层央行内审转型的路径探索
2017-11-28
我国公共投资项目效益审计评价研究
2017-11-28
医院内部审计信息化存在的问题与对策
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