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审计论文

  • 2018-01-19内部审计新准则的企业应对策略
  • 2018-01-19电子数据审计模拟实验室研究
  • 2018-01-19网络审计证据基本问题研究
  • 2018-01-18影响高校经济责任审计的深层原因
  • 2018-01-18自然资源资产离任审计评价指标体系构建研究
  • 2018-01-18公司治理、审计机构选择与盈余预测准确性研究
  • 2018-01-18审计处理执行效率影响因素研究——基于地方审计机关数据的实证分析
  • 2018-01-18上市公司中小股东权益审计保护问题研究
  • 2018-01-17国有企业经济责任审计的应用
  • 2018-01-16经济责任审计问责客体探析
  • 2018-01-16审计延迟对盈余管理的非线性影响——来自中国上市公司的证据
  • 2018-01-16安庆市公共工程投资绩效审计研究
  • 2018-01-16政府审计效能对审计工作成果的影响研究——来自中国省级审计机关的经验证据
  • 2018-01-16审计发现的分级管理
  • 2018-01-16L市政府环境审计问题探析
  • 2018-01-15内控重大缺陷修正、审计机构及审计费用关系研究
  • 2018-01-15审计专用性投资不足问题研究
  • 2018-01-14国际内部审计现状与发展启示——基于IIA“2010全球内部审计调查”实证数据的视角
  • 2018-01-14基于平衡计分卡的铁路旅客运输绩效审计指标体系的构建
  • 2018-01-13胜任力视角下人力资源审计管理体系设计
  • 2018-01-13会计师事务所合并对审计市场绩效的影响研究
  • 2018-01-12国家治理架构下民生审计的公民回应性及其指标测度
  • 2018-01-11内部审计参与政府工程事前事中审计的内容
  • 2018-01-11台资企业内部稽核制度研究
  • 2018-01-11“两型社会”建设中的企业绿色审计改进研究
  • 2018-01-11碳审计评价体系构建的基本设想
  • 2018-01-11风险导向内部审计在人民银行风险管理中的应用
  • 2018-01-10农村经济审计一样精彩——记浙江省松阳县农村经济审计事务站站长叶夏英
  • 2018-01-10基本养老保险政策执行情况审计指标体系研究
  • 2018-01-10政府财政信息披露在国家审计服务国家治理中的作用路径研究
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