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2018-01-19
内部审计新准则的企业应对策略
2018-01-19
电子数据审计模拟实验室研究
2018-01-19
网络审计证据基本问题研究
2018-01-18
影响高校经济责任审计的深层原因
2018-01-18
自然资源资产离任审计评价指标体系构建研究
2018-01-18
公司治理、审计机构选择与盈余预测准确性研究
2018-01-18
审计处理执行效率影响因素研究——基于地方审计机关数据的实证分析
2018-01-18
上市公司中小股东权益审计保护问题研究
2018-01-17
国有企业经济责任审计的应用
2018-01-16
经济责任审计问责客体探析
2018-01-16
审计延迟对盈余管理的非线性影响——来自中国上市公司的证据
2018-01-16
安庆市公共工程投资绩效审计研究
2018-01-16
政府审计效能对审计工作成果的影响研究——来自中国省级审计机关的经验证据
2018-01-16
审计发现的分级管理
2018-01-16
L市政府环境审计问题探析
2018-01-15
内控重大缺陷修正、审计机构及审计费用关系研究
2018-01-15
审计专用性投资不足问题研究
2018-01-14
国际内部审计现状与发展启示——基于IIA“2010全球内部审计调查”实证数据的视角
2018-01-14
基于平衡计分卡的铁路旅客运输绩效审计指标体系的构建
2018-01-13
胜任力视角下人力资源审计管理体系设计
2018-01-13
会计师事务所合并对审计市场绩效的影响研究
2018-01-12
国家治理架构下民生审计的公民回应性及其指标测度
2018-01-11
内部审计参与政府工程事前事中审计的内容
2018-01-11
台资企业内部稽核制度研究
2018-01-11
“两型社会”建设中的企业绿色审计改进研究
2018-01-11
碳审计评价体系构建的基本设想
2018-01-11
风险导向内部审计在人民银行风险管理中的应用
2018-01-10
农村经济审计一样精彩——记浙江省松阳县农村经济审计事务站站长叶夏英
2018-01-10
基本养老保险政策执行情况审计指标体系研究
2018-01-10
政府财政信息披露在国家审计服务国家治理中的作用路径研究
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