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审计论文

  • 2017-10-02审计师信息披露问题的规范研究
  • 2017-10-01国家审计体制优化:基于利益相关方的理论诠释
  • 2017-10-01黑龙江省审计厅经济责任审计问题及对策研究
  • 2017-10-01国家审计促进重大决策执行保障机制探究
  • 2017-10-01制造业上市公司审计意见影响因素研究
  • 2017-10-01《审计与经济研究》2014年总目次
  • 2017-10-01国家审计模式国际比较——基于国家治理视角
  • 2017-10-01基于云计算技术的审计私有云模式建设构想
  • 2017-10-01华菱衡钢探索风险导向型内部审计模式的实践
  • 2017-10-01高校科研经费管理审计模式探讨
  • 2017-10-01审计与价值创造
  • 2017-10-01审计机关在防范系统性区域性金融风险方面发挥作用的机制研究
  • 2017-10-01构建央行内部审计成果运用机制的途径
  • 2017-10-01政府信息公开与审计公告互动机制研究——以宁波市为例
  • 2017-10-01基层政府投资项目绩效审计评价指标体系研究
  • 2017-10-01风险导向下基层央行内审价值增值的方法探析
  • 2017-10-01商业银行创新业务内部审计工作探析
  • 2017-10-01坚定打造富有澄合特色的审计品牌——访陕西陕煤澄合矿业有限公司执行董事、党委书记樊志斌
  • 2017-10-01宽广的视野,深刻的笔触——《国家审计的政治经济分析》评介
  • 2017-10-01内部审计在高校惩治和预防腐败中的作用
  • 2017-10-01绩效棱柱法在内部审计绩效评价中的应用问题研究
  • 2017-10-01基于共生理论的上市公司审计合谋形成机理及应对措施研究
  • 2017-10-01福利经济学视角下的环保专项资金绩效审计评价模型研究
  • 2017-09-30如何管控因利益冲突导致的利益不当输送
  • 2017-09-30上市公司审计委员会履职研究——基于沪市上市公司的数据分析
  • 2017-09-30新公共管理视角下政府投资建设项目绩效审计研究
  • 2017-09-30行政事业单位内部审计风险探析
  • 2017-09-30我国上市公司内部控制审计费用的影响因素研究
  • 2017-09-30中注协召开大型事务所审计软件实施委员会会议和中小所审计软件提升工作座谈会
  • 2017-09-30企业内部审计质量影响因素的调查与分析
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