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审计论文

  • 2017-10-11控制权安排、会计师事务所选择与审计定价
  • 2017-10-11云计算对审计风险的影响
  • 2017-10-11信息技术在实质性审计程序中的应用
  • 2017-10-11追求卓越的框架
  • 2017-10-11治理视角下的国有资产审计组织体系合理化构建研究
  • 2017-10-11我国审计法制实践的中国特色与善治创新
  • 2017-10-10我国基本养老保险基金绩效审计评价研究——基于BSC与D-S理论视角
  • 2017-10-10城市商业银行内部审计体系构建探析
  • 2017-10-10基于经济问责的国家审计对象研究
  • 2017-10-10怎样使审计免疫系统真正发挥作用
  • 2017-10-10行为导向的企业环境责任审计模式研究
  • 2017-10-10公共部门内部稽核实务与发展方向
  • 2017-10-10企业内控与外部审计支出关联性实证分析
  • 2017-10-10企业安全生产管理审计探索——南通供电公司内部审计创新实践现场报告
  • 2017-10-10MG钢铁公司内部环境审计问题研究
  • 2017-10-10独立审计质量与企业债务结构关系的实证研究
  • 2017-10-10企业盈余管理对会计师事务所审计费用影响研究——来自江浙地区上市公司审计费用披露的证据
  • 2017-10-10自愿性内部控制审计披露与资本成本:理论分析与经验证据
  • 2017-10-10低碳经济视角下企业绩效审计模型研究及应用——基于灰色关联分析改进模型的案例研究
  • 2017-10-10财务舞弊“审计线索发现”研究
  • 2017-10-10治理视角下的国家金融审计研究
  • 2017-10-10高校经济责任潜在风险与防范对策
  • 2017-10-09关于铁路局委托代建项目内部审计的探讨
  • 2017-10-09政府审计维护财政安全的实证研究——基于省级面板数据的经验证据
  • 2017-10-09事务所轮换与签字注册会计师轮换的成效对比研究
  • 2017-10-09审计任期与财务报告稳健性关系实证研究
  • 2017-10-09中国平煤神马集团成本控制审计评价实践
  • 2017-10-09电子审计证据证明力评价体系研究——基于层次分析法与模糊综合评价法
  • 2017-10-09浅析开展农村集体经济审计工作的必要性——以辽宁省阜蒙县为例
  • 2017-10-09莱州举办“纪念审计机关成立三十周年暨《山东省审计监督条例》颁布实施知识竞赛”活动
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