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审计论文

  • 2017-10-06内部审计咨询活动中应注意的突出问题
  • 2017-10-06东港内部审计进万家民企
  • 2017-10-06审计质量、会计准则变更与管理层迎合分析师预测
  • 2017-10-06湖北省农村义务教育阶段“两免一补”专项资金绩效审计的研究
  • 2017-10-06全国汽车行业审计研究会2013年会在山东潍坊圆满召开
  • 2017-10-06公共决策审计服务国家治理研究——基于寻租理论视角的分析
  • 2017-10-06外贸企业存货审计实务思考
  • 2017-10-06万福生科财务造假案件中内部控制问题研究
  • 2017-10-06中央企业审计结果公告信息分析
  • 2017-10-06企业开展内部控制审计的关注点和方式方法
  • 2017-10-06大企业税务审计软件开发研究
  • 2017-10-06电子数据审计的技术属性和逻辑过程:一个理论分析框架
  • 2017-10-06中国内部审计协会8~10月培训计划
  • 2017-10-06国家审计信息化的信息共享与业务协同
  • 2017-10-06ERP环境下在线审计实践探索
  • 2017-10-06上市公司审计委员会的绩效评价及其应用
  • 2017-10-05基于价值链的企业内部审计研究
  • 2017-10-05从公司治理结构看集团公司审计监控机制
  • 2017-10-05非财务计量环境信息审计基本理论框架
  • 2017-10-05信息披露、审计意见与上市公司融资约束——来自深圳A股市场的经验证据
  • 2017-10-05新媒体背景下政府审计与媒体监督的关系协调
  • 2017-10-05我国国家审计结果公告信息分析:国家治理视角
  • 2017-10-05开拓政府绩效审计的广度和深度
  • 2017-10-05国家治理视角下的审计全覆盖:一个理论框架
  • 2017-10-05国家审计社会责任治理功能及实现路径研究
  • 2017-10-05美国标准审计报告模式变革最新进展:从2011年概念公告到2013年提议的审计准则
  • 2017-10-05铁路建设项目风险导向审计的探讨
  • 2017-10-05大数据环境下审计变革研究
  • 2017-10-05上市公司环境绩效审计评价方法研究
  • 2017-10-05行政事业单位内部控制审计探究
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