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审计论文
2017-10-13
会计信息系统舞弊审计探讨
2017-10-13
邵阳市邮储银行行长任期经济责任审计改进研究
2017-10-13
高质量国家审计的动因分析
2017-10-13
审计委员会信息权对会计信息质量的影响
2017-10-13
担保方式效应与独立审计需求——基于中国债券市场的研究
2017-10-13
风险导向内部审计的合理选择——内部控制审计的角色定位与再审视
2017-10-13
会计师事务所预先审计内容浅析
2017-10-13
我国政府专项资金绩效审计研究
2017-10-13
上市公司审计委员会相关问题探讨——以A公司为例
2017-10-13
国有企业领导人经济责任审计评价体系研究
2017-10-13
萧山区审计局深入实地做好镇街敬老院内审同步项目
2017-10-13
企业内部控制与审计综合目标实现的博弈分析
2017-10-13
基于低碳经济发展模式的环境审计研究
2017-10-13
内部控制缺陷及其修正对审计收费的影响——来自中国A股上市公司的数据
2017-10-13
风险导向的高等学校内部审计工作探索与研究
2017-10-13
云计算与大数据体系下的审计模式转变
2017-10-13
审计治腐改革初探
2017-10-12
基于行业差异的企业成长水平、审计意见与风险溢价的现实考量
2017-10-12
扬州市国有企业审计的发展现状与对策研究
2017-10-12
革命根据地时期的审计经验略论
2017-10-12
央行治理视角下的风险导向审计
2017-10-12
农行内部审计远程风险监测体系的建设与分析
2017-10-12
会计师事务所新增上市公司审计业务提高了审计质量吗
2017-10-12
企业集团财务公司关于内部控制的内部审计研究
2017-10-12
银行业的外部审计质量
2017-10-12
非上市民营企业内部审计研究
2017-10-12
信息化环境下经济责任审计创新探析
2017-10-12
会计师事务所组织形式对审计质量的影响
2017-10-12
欢迎订阅2014年《审计文摘》杂志
2017-10-12
基于工作价值观的审计人员激励博弈分析
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