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审计论文
2017-10-08
基于我国创业板上市公司审计定价影响因素实证研究
2017-10-08
审计师对财务重述公司的风险管理策略
2017-10-08
中注协征集对解决银行函证难题的意见
2017-10-08
国家审计、注册会计师审计与内部审计的定位与协作
2017-10-07
CEO权力、审计行业专长与税收激进度
2017-10-07
审计属性:经济基础抑或上层建筑
2017-10-07
公允价值计量、企业特征与审计收费研究
2017-10-07
我国公共资金绩效审计研究
2017-10-07
公共治理环境下政府部门内部审计路径研究
2017-10-07
“三公”经费管理与审计体制之构建
2017-10-07
非审计费用与公司错报
2017-10-07
内部控制自我评价报告和审计报告对权益资本成本的影响
2017-10-07
环境信息披露对注册会计师审计的影响研究——基于沪市重污染行业的经验证据
2017-10-07
境外工程项目审计的重点与难点
2017-10-07
前后一贯的国家审计理论框架论纲
2017-10-07
内部控制披露、外部审计与股票价值
2017-10-07
基于质量功能展开的投资项目绩效审计评价研究
2017-10-07
旅游生态环境审计面临的问题及对策分析
2017-10-06
审计任期与非审计费用对审计独立性的影响
2017-10-06
会计师事务所行业专门化对审计质量影响的实证研究
2017-10-06
领导干部自然资源资产离任审计方法研究——基于模糊综合评价理论的分析
2017-10-06
新常态经济背景下我国环境审计目标设置与实施研究
2017-10-06
公司治理对内部控制审计费用影响的实证研究
2017-10-06
审计质量影响因素的国际框架及启示
2017-10-06
组织认同、信任调节与政府审计人员的离职意愿
2017-10-06
安阳钢铁股份有限公司内部审计研究
2017-10-06
内部人交易与持续经营审计意见——来自财务困境类上市公司的经验证据
2017-10-06
苏州市内审协会召开国资企业内审研讨会
2017-10-06
基于支持向量机的贷款风险等级分类真实性审计研究
2017-10-06
内部控制缺陷信息披露对审计费用影响的实证研究
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