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审计论文

  • 2017-10-05高管薪酬、盈余管理与审计收费
  • 2017-10-05内部审计沟通相关问题思考
  • 2017-10-05审计质量刍议:基于上市公司和事务所的双重考虑
  • 2017-10-05中美跨境审计监管僵局的形成、内在矛盾与可能的合作模式
  • 2017-10-05行为审计处理处罚功能:理论框架和经验数据分析
  • 2017-10-05连续审计动因研究综述
  • 2017-10-05大股东资金占用、审计师声誉与审计意见研究
  • 2017-10-05基于平衡计分卡高校内部审计绩效评价体系构建
  • 2017-10-05网络环境下:连续审计应用探析
  • 2017-10-05上市公司治理结构与审计绩效关系研究——基于中国信息技术行业上市公司数据
  • 2017-10-04内部控制审计与财务报表审计定价关系研究——基于国内主板市场的经验证据
  • 2017-10-04基于大数据的财务报表持续审计研究
  • 2017-10-04基于注册会计师视角的内部控制审计问题研究
  • 2017-10-04企业内部审计组织体系研究
  • 2017-10-04政府审计视角下全口径预算执行改革探究
  • 2017-10-04经济下行压力加大对商业银行的影响及审计关注的重点
  • 2017-10-04实际控制人的境外居留权对审计费用影响的实证研究
  • 2017-10-04我国上市公司内部控制审计相关问题研究
  • 2017-10-04LWZ公司内部审计问题研究
  • 2017-10-04《审计与经济研究》2013年总目次
  • 2017-10-04商业银行增值型内部审计体系构建探讨
  • 2017-10-04自然资源资产责任审计框架研究
  • 2017-10-04基于模糊综合评价的国家审计治理能力研究
  • 2017-10-04企业集团内部审计人力资源建设探究——成就、问题与体系构建
  • 2017-10-04前瞻性视角下的环境审计研究
  • 2017-10-04基于挣值法的环境工程项目审计程序设计及应用
  • 2017-10-04国有企业绩效审计评价指标体系问题研究
  • 2017-10-04基于XBRL环境的审计创新研究
  • 2017-10-04以信息化手段推进供电工程审计标准化
  • 2017-10-04国际农发基金召开第129次审计委员会会议
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