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审计论文

  • 2017-10-04大数据环境下基于孤立点分析的审计抽样方法
  • 2017-10-04财务监管审计工作的实践与探讨
  • 2017-10-03《简阳市内部审计操作指南》实用性强
  • 2017-10-03反贫能力导向的财政扶贫绩效审计研究
  • 2017-10-03公共建筑绩效审计研究
  • 2017-10-03企业内部审计外部化的可行性研究
  • 2017-10-03讲究职业道德的内部审计领导的七项品质
  • 2017-10-03企业碳排放权专项审计研究——以浙江杭州为例
  • 2017-10-03试论经济责任审计风险成因及其防范
  • 2017-10-03基于二次相对效益模型的企业领导人经济责任审计研究
  • 2017-10-03审计委员会与薪酬委员会委员交叠任职、盈余管理与经理人薪酬
  • 2017-10-03基层央行开展经济责任审计的调查
  • 2017-10-03上市公司内部控制审核、鉴证及审计报告的现状及问题分析——基于沪深股市2011年的统计数据
  • 2017-10-03MD公司内部审计的职能作用及实现途径研究
  • 2017-10-03国家审计推动国家良治之现状调查与路径选择
  • 2017-10-02B公司的供应链审计案例研究
  • 2017-10-02风险导向内部审计框架构建及实施研究
  • 2017-10-02我国企业集团公司内部审计人力资源管理探讨
  • 2017-10-02基于内部控制的高校内部审计信息化建设
  • 2017-10-02我国注册会计师行政处罚案特点分析及启示——基于证监会2001~2013年处罚公告
  • 2017-10-02内部控制缺陷认定中的职业判断
  • 2017-10-02开展领导干部自然资源资产离任审计的若干思考
  • 2017-10-02关于推进大数据审计工作的几点思考
  • 2017-10-02审计本质:审计定义与审计定位
  • 2017-10-02风险导向内部控制审计的应用
  • 2017-10-02客户竞争、审计专长与审计市场结构
  • 2017-10-02非现场审计及审计模型在人民银行内审转型深化时代的搭建与作用
  • 2017-10-02审计师稳健性的研究轨迹与未来方向
  • 2017-10-02中百集团内部审计为连锁经营保驾护航
  • 2017-10-02审计师信息披露问题的规范研究
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