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审计管理论文

  • 2017-12-07公司治理模式、治理水平与内部审计——来自亚太地区的调查证据
  • 2017-12-07构建适用于国家审计的商业银行分支行风险评价模型
  • 2017-12-07基于科学发展观构建我国政府绩效审计发展模式研究
  • 2017-12-07绩效审计质量的制约因素及提升对策——基于政府主导型投资视角的分析
  • 2017-12-07中观信息系统审计风险控制体系研究——以COBIT框架与数据挖掘技术相结合为视角
  • 2017-12-07事业单位领导任期经济责任审计评价研究
  • 2017-12-07环境审计“去审计化”:现实冲突与概念重构
  • 2017-12-07我国政府审计体制改革研究
  • 2017-12-07医疗单位审计信息化的应用
  • 2017-12-07基建项目全过程管理、效益审计方法研究
  • 2017-12-06浅议高校干部经济责任审计工作的预警作用
  • 2017-12-06政府审计资源的绿色整合观
  • 2017-12-06我国高校内部审计现状调查报告
  • 2017-12-06浅议交通行业内部审计风险
  • 2017-12-06现代内部审计功能拓展与内部控制评价
  • 2017-12-06省级扶贫办主任经济责任审计评价指标体系研究
  • 2017-12-06基于内部审计的企业风险管理基础条件研究
  • 2017-12-06会计信息系统下的数据“审计”研究
  • 2017-12-06审计重要性应用研究
  • 2017-12-06审计师任期与审计质量——来自中国2009年上市公司制造行业的经验研究
  • 2017-12-06政府主导下的经济责任审计对象探析
  • 2017-12-06我国上市公司盈余管理与内部审计关系的研究
  • 2017-12-06我国上市公司审计委员会治理效果研究
  • 2017-12-05大型国有企业经济责任审计刍议
  • 2017-12-05高校合同审计审签思考
  • 2017-12-05东海县教育局建设工程内部审计实现“全覆盖”
  • 2017-12-05审计价值论研究
  • 2017-12-05房地产公司风险导向内部审计案例分析
  • 2017-12-05模糊数学视角下的高校绩效审计评价研究
  • 2017-12-05注册会计师审计民事责任研究
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