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审计管理论文
2017-12-10
现代风险导向审计理论在企业内部审计中的应用探讨
2017-12-10
B银行XX支行内部审计问题研究
2017-12-10
借鉴ISACA出版物完善我国信息系统内部控制规范体系
2017-12-10
海宁市将内部审计纳入企业管理体系评价标准
2017-12-10
公共受托责任、政府治理与政府部门内部控制
2017-12-09
风险导向审计在大型企业集团的应用策略
2017-12-09
《企业内部控制审计工作底稿编制指南》
2017-12-09
企业内部审计与外部审计相互协作研究
2017-12-09
注册会计师环境审计鉴证主体地位的理性分析
2017-12-09
卫生系统经济责任审计风险及质量控制
2017-12-09
医院内部开展经济责任审计的内容、方法和一般程序
2017-12-09
辩证认识国家审计“免疫系统观”的思考
2017-12-09
信息系统审计的方案研究与改进
2017-12-09
基于公司治理的注册会计师与管理当局冲突模式分析——审计独立性研究
2017-12-09
基于XBRL技术的连续审计模式研究
2017-12-09
江苏牧羊集团围绕“一二三四”提升内部审计
2017-12-09
对加强土方工程财务管理和审计监督的建议
2017-12-09
内部审计人员的继续教育问题探讨
2017-12-09
审计任期与审计质量:基于公司治理、客户重要性调节的效应
2017-12-09
国家经济安全导向下的金融审计问题研究
2017-12-08
浅析研究开发费用审计中需要关注的内控点
2017-12-08
高校经济责任审计引入效益审计理念探讨
2017-12-08
公允价值计量与审计复杂性
2017-12-08
国家审计与内部审计协同推动中央部门单位职能履行研究
2017-12-08
“免疫系统”观下内部审计准则修订探讨
2017-12-08
加强信息系统审计风险控制的若干思考
2017-12-08
中国审计市场行业专门化经营绩效与战略的实证研究
2017-12-08
2011年供销合作社系统内部审计工作指导意见
2017-12-08
论审计报告质量及其改进——基于行为学理论的分析
2017-12-08
现行外债资金管理体制下如何开展外债审计
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