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2017-10-15
公务卡,“卡得
2017-10-15
广东地方债风险研判——基于2014年地方债审计公告比较
2017-10-15
内部审计独立性成本收益模型及其推论
2017-10-15
母子公司关系网络影响管理审计的内在机理——基于宝钢集团的案例研究
2017-10-15
宁夏县(区)长经济责任审计评价指标体系构建及应用研究
2017-10-15
审计委员会多重任职与审计收费相关性研究——来自2007—2010年中国A股上市公司的证据
2017-10-15
引入在线审计服务交易系统的审计定价问题研究
2017-10-15
基于遗传算法的审计项目选择及资源均衡配置优化模型
2017-10-15
基于现代风险导向审计技术的纳税评估方法研究
2017-10-15
基于标准操作程序管控的调控运行业务流程全过程审计监督
2017-10-14
基于国家治理的政府投资项目跟踪审计研究
2017-10-14
威胁解聘、实际解聘与社会审计质量——机理分析与应对之策
2017-10-14
内部控制有效性与审计质量关系研究
2017-10-14
基于PSR模型的政府资源环境绩效审计评价指标研究
2017-10-14
基于环境信息披露视角的环境审计研究
2017-10-14
注册会计师环境审计的发展与推进
2017-10-14
技术创新审计研究框架评述与展望
2017-10-14
ERM框架下内部审计质量对上市商业银行价值影响研究
2017-10-14
美国生物防御战略执行审计评估及其对我国的启示
2017-10-14
审计环境变化对内部审计的影响——基于PESTLE模型的理论分析
2017-10-14
企业内部审计绩效综合评价指标构建研究
2017-10-14
持续经营审计意见的市场反应研究
2017-10-14
基于公司治理的内部审计质量研究
2017-10-14
内部控制审计费用影响因素探析——基于我国上市公司的数据检验
2017-10-14
山东省上市公司董事会特征与审计质量的相关性研究
2017-10-14
审计软件开发风险评价拓展
2017-10-14
新加坡内部审计的发展与借鉴
2017-10-14
人民银行内审问责机制探究
2017-10-13
内部控制单独审计和整合审计比较研究——基于审计成本和审计质量视角
2017-10-13
我国新三板审计的相关问题研究
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